...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 23.04.2013 15:38:16
У нас вычеты превышаю НДС начисленный с реализации, также есть начисленный НДС ввозной с РФ. Как правильно зачесть чумму превышения в счет уплаты? На пальцах - превышение 339, к уплате НДС РФ 74?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.04.2013 14:44:35
Ханума, все верно! Не точно сформулировала, сорри! И спасибо Большое!!!
Беларусь
Ханума 25.04.2013 14:35:20
Уважаемый автор формулируйте правильно вопрос. У вас по декларации НДС есть сумма к возврату 339 млн по 1 части и сумма к уплате по 2 части. Я правильно поняла? Тогда в бухучете, Д68 (НДС РФ) К68(НДС), в зависимости как вы делите НДС РФ и просто НДС по субсчетам или субконто
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2013 13:50:40
за этот квартал НДС РФ к уплате тоже по сроку 22, так как 20 выпадало на субботу! поэтому налоговая все декларации приняла и зачет провела, мне нужно проводки знать у себя в 1С?
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2013 11:15:16
ндс РФ надо платить 20 числа , а превышение вычетов у вас возникает 22 числа. Поэтому можно будет закрыть только следующим кварталом.
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2013 9:23:32
нельзя
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2013 16:45:37
Это и сделано!
Вопрос в другом, как начиленный НДС РФ закрыть превышением вычетов?
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2013 16:29:29
если есть ставка 0% распределив вычеты можно взять к зачету все, что падает на ставку 0%
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2013 16:21:09
У нас импорт и экспорт! При импорте товара напрямую из Китая, уплачиваем НДС сразу, таможенники насчитывают! Этот НДС берем к зачету!
Затем есть экспорт и ставка 0%!
Также импорт из РФ, по которому НДС к уплате начисляется!
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2013 16:02:23
Да не можно Вам взять к вычетам больше начисленного НДС , если нет ставок 10 или 0%.
Беларусь
КК 23.04.2013 16:02:03
А каким боком НДС по товару из Китая, или ввоз был кит.товара из РФ?
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2013 15:45:27
так превышение и образовалось в случае уплаты НДС при импорте товара из Китая платили НДС за груз, его к зачету взяла! Вот и превышение!
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2013 15:41:28
вчера все зачли, я звонила инспектору сегодня утром уточнила! вот теперь и спрашиваю, как правильно отразить?
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2013 15:40:51
Превышение - на бумаге, то не зачтете, а если переплата - то можно. Это т,е, если вы уже уплатили в бюджет сумму по НДС, а сейчас вылезла переплата, то в сумме этой переплаты можно зачесть как обычно...
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2013 15:40:43
налоговая приняла заявление о зачете суммы превышения в счет уплаты!!!
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2013 15:39:08
они не пересекаються) платите 74
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru