Подскажите пож-та,по определению суда основной долг поставщика(нашей предоплаты)допустим на 10млн. руб.,неустойки за период 2млн.руб., процентов 500тыс.руб.и госпошлины за подачу в суд 200тыс. руб.,договором перевода долга проведена вся сумма т.е. 10700000руб.,На 10млн. руб. проводка понятна, а на остальное все какое-то начисление должно быть, какими проводками?И как начислять на эту же организацию или как доход? Спасибо за ответы.
200 тыс. - либо красным сторно, если висели на 97, либо 51-76, если провешивали, как долг. 2500 тыс. - ваш внерелиазиционный доход (либо 90, либо 91 - зависит от основного долга - по текущей деятельности, либо по инвестиционной, финансовой). В случае, если долг по основной деятельности взыскан, то нестойки и прочее по нем облагаются НДС по той ставке, по которой идет основная деятельность. Данную ситуацию описываю, исходя из того, что Ваш должник - Покупатель. Ежели должник - это Ваш поставщик (на сумму предоплаты), то НДС там нет ( в части неустойки и процентов). Простите за сумбурность. Если есть вопросы - пишите подробнее, отвечу, либо другие добрые люди помогут. Завтра найду ссылки из Законодательства. Удачи