Помогите плз правильно провести операцию: Инструмент ввезен из РФ в 2012г. Учет на 10,10 (спецоснастка). Начислялся износ. Выпускался брак. В 2013 возвращаем поставщику в РФ как некачественный по первоначальной цене, т.к. он не оплачен. Как отразить разницу стоимости отпускной и остаточной и как быть с НДС?
Подключитесь кто-нибудь к размышлениям плз. Возврат не является реализацией. Превышение стоимости является доходом. Получается внереализационный доход, не облагаемый НДС. Так?