В каком еще следующем месяце??? Вы должны подать уточнённый за тот период, в каком Вы его брали к зачету (т.е. за прошлые годы). К налоговой декларации по НДС за текущий период это никакого отношения не имеет.
Беларусь
Автор07.06.2013 13:25:51
Т.е. Дт18-68 красным,Дт68 Кт 51.В налоговой декларации по НДС в след.месяце его не показываем?Наверное,его уплачиваем с другим кодом платежа?
Беларусь
Просто любопытная07.06.2013 13:16:50
Сначала сделать 18-2/18-1 красным сторно, потом 68/18-2 тоже красным сторно.