Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с данным вопросом. Получили от поставщика оборудование в безвозмездное временное пользование. В накладной почему то выделен НДС, хотя согл. п.2.21 ст. 93 НК не признаются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость обороты по передаче имущества в безвозмездное пользование. Оприходовала на забалансовом счете. Что делать с НДС и залоговым платежом, который равен общей стоимости оборудования? Или при перечислении залоговой стоимости НДС уплачивается