Подскажите пож-та, организация на ОСН, для точного расчета НДС предоставлены не все акты вып. работ, можно ли провести акты по датам за 2-ой кв-л в 3-ем кв-ле и нужно ли будет подавать уточненную декларацию?
Я про входящий НДС ко мне. == Тогда конечно проведете по наличию подтверждающих документов.
Беларусь
Автор16.07.2013 16:00:37
Я про входящий НДС ко мне.
Беларусь
"Анонимно"16.07.2013 13:55:54
Вы это про входящий НДС или исходящий? == А вы про какой? Если акты ваши, то, когда вернутся, поставите номер и дату входящей корреспонденции и той датой проведете
Беларусь
Автор16.07.2013 13:38:00
Можно и довести. Потом или уточненную иди в декларации за 3й квартал в табличке покажете дополнения и изменения + доплата пени. __________________________________________________.. _____ Вы это про входящий НДС или исходящий?Почему пени?
Беларусь
"Анонимно"16.07.2013 13:18:03
Можно и довести. Потом или уточненную иди в декларации за 3й квартал в табличке покажете дополнения и изменения + доплата пени. И сейчас говорят, если два уточненных за год - переводят в более высокую «группу риска» - и соответсвенно проверки чаще.
Беларусь
"Анонимно"16.07.2013 12:21:19
но вы же откуда-то о них знаете? есть реестр вып. работ?