Проверьте пожалуйста: Оптовая торговля +экспорт Выручка за 9 месяцев 140 млн. из них 20 млн Нулевая ставка экспорт. НДС начисленный по реализации 20 млн Книга покупок :35 млн. Удельный вес приходящийся на 0 ставку =5 млн (20/140*35) Это получается что я могу 5 млн пере зачесть в счет других налогов или вернуть из бюджета? Просто первый раз считаю, может неправильно?
А если сумма НДС по реализации + удельный вес получается больше чем сумма книги покупок, то ставим сумму книги покупок?
Беларусь
"Анонимно"17.07.2013 19:12:18
Уважаемый Тутэйшы, а при 0 ставке НДС нужно обязательно расчитывать удельный вес НДС приходящегося на 0 ставку или возможно все оставить и зачесть в след квартале?
Беларусь
Тутэйшы17.07.2013 16:57:14
декларация -нарастающим, и к возврату- нарастающим. В стр17 получится то, что увас получается исходя из предыдущих деклараций.
Беларусь
"Анонимно"17.07.2013 16:46:50
разве не нарастающим декларация считается? по строке 17 в что получается?
Беларусь
Тутэйшы17.07.2013 16:44:19
Да, В строку НДС к зачету стр15 заносите сумму НДС к зачету равную 20млн + 5млн.=25 млн. 5млн -к возврату из бюджета или можете зачесть в счет уплаты других налогов.