| |
|
|
| |
|
|
0% НДС
18.07.2013 12:20:57
|
 |
 |
При распределении НДС по удельному весу,распределяем ли НДС,уплаченный при ввозе в РБ при покупке основных средств? Или берем только вычеты (по книге покупок)«-»НДС по ОС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Таня
22.07.2013 13:32:16
|
 |
 |
а помогите и мне пож-та. оборот по ставке 20-1 000 оборот по ставке 10-100 оборот без ндс (жил фонд)-150 всего 1 250 все вычеты 1000, в т.ч. по ОС- 74, на 01.01.13 нет остатка как мне определить 18 счет,который уходит на 26 счет (150/1250)*(1000-74) ?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.07.2013 13:30:36
|
 |
 |
Тутэйшы,огромное спасибо.Всегда внимательно читаю ваши толковые комментарии и ответы (не только по этому вопросу).В моем случае,мы приобретаем много ОС,в т.ч.материалов,которые требуются для их подключения,есть строительство,создание ОС собственными силами и т.д.Т.Е. мне надо вести раздельный учет по материалам,которые пошли на текущий ремонт и на стройку(в части НДС) и т.д.Это не всегда возможно и большая лишняя работа,если в конечном итоге нет разницы при распределении вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
22.07.2013 13:19:10
|
 |
 |
две кнги покупок уж точно вам не нужны. А книгу покпок можно и не вести, если только учетной политикой не определено ведение книги покупок. в случае только 20% и 0% ставок расчет как праздельный, так и суммарный (без выделения НДС по ОС и НМА)даст Вам единый результат. Но я бы все равно в своей справке/расчете указывал бы НДС по ОС и НМА раздельно от НДС по товарам/работам/услугам, тк. вам в декларацию по НДС справочно показывате и НДС по ОС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.07.2013 12:59:23
|
 |
 |
Коллеги,я правильно понимаю,что если у меня обороты по реализации по только ставкам 20% и 0%,то НДС принятый к вычету(книгу покупок)можно не разбивать на НДС по товарам (усл.)и на НДС по ОС? Можно всю книгу покупок умножать на уд.вес по оборотам,приход.на 0% и брать к вычету независимо от НДС начисленного по реализации?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 17:43:08
|
 |
 |
Тутэйшы,спасибо.Это понятно.Непонятно по вычетам.Умножаем все вычеты (в т.ч.и вычеты по ОС)на уд.вес.? Пойду штудировать НК.((((
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 15:06:40
|
 |
 |
автору. если вы будете отдельно распределять НДС по ОС иНМА например имея входящего ссумме 100 руб. А доля оборотов по ставке 0%(10%) имеется в размере например 30%, То сумма НДС к вычету по ОС на ставку 0%(10%)составит 30 руб.(100*30%) И если у вас общая сумма НДС к вчету,например 1100 руб в.т.ч НДС по ОС и НМА=100, то распределив сумму 100 плюс 1000 раздельно получите к вычету на ставку 0%(10%) 30+300=330 руб. Аналогично вы получите эту сумму если распределите как общее : 1100*30%=3300 руб.- Понятно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2013 14:50:45
|
 |
 |
Автор, читайте налоговый кодекс.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 13:02:42
|
 |
 |
НК предусматривает отдельное распределение НДС по ОС и НМА по удельному весу, Но это ничего не меняет, и можно не разделять, если у вас только ставки НДС 0,10%, 20% ______________________ Извините за наглость.Поясните пжл.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 12:52:39
|
 |
 |
вычетв прошлого года по ОС либо участвуют в распределении (если это определено учеткой, либо раными долями ежемесячно в размере 1/12 учитываются
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 12:46:43
|
 |
 |
НК предусматривает отдельное распределение НДС по ОС и НМА по удельному весу, Но это ничего не меняет, и можно не разделять, если у вас только ставки НДС 0,10%, 20%
Беларусь
|
 |
 |
ММ
18.07.2013 12:42:58
|
 |
 |
вычеты 2012 года участвуют в распределении.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 12:41:27
|
 |
 |
Да,вы правы надо детально разобраться на будущее.Но в этом квартале у меня суммы вычетов пока не превышают сумму начисленного НДС. У меня еще вопрос,если у меня остались вычеты с 2012 года,участвуют ли они в распределении?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 12:33:14
|
 |
 |
А что, в книгу покупок НДС, уплаченный при ввозе в книгу покупок не попадает? Почему? _________________ Все попадает.Например,вычетов всего 1 000,в т.ч.вычеты уплачен.при приобретении ОС=200.Чтобы посчитать вычеты,приходящиеся на 0% ставку,уд.вес умножаем на 1000 или на (1000-200)?
Беларусь
|
 |
 |
ММ
18.07.2013 12:30:51
|
 |
 |
Тутэйший, судя по последнему предложению в вопросе, поняла так, что автор вообще не собирается рассмтривать входящий НДС по приобретенным ОС хоть в какой либо очередности для вычетов по стр 15. Поэтому и написала про ст 107. К ней много коментов в юрбазе, даже с примерами расчета. Тут автору надо сесть и самой пройтсь еще раз по вычетам.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 12:26:42
|
 |
 |
вопрос же не об очередности вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
ММ
18.07.2013 12:23:13
|
 |
 |
вычеты по ОС -это вторая очередь вычетов. ст 107 НК
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 12:22:35
|
 |
 |
А что, в книгу покупок НДС, уплаченный при ввозе в книгу покупок не попадает? Почему?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|