Помогите пож. разобраться. У нас авто директора в служебном пользовании. Выплачиваем ему компенсацию. Какие проводки делаете вы при такой компенсации? Что-то у меня сомнения возникли.
Таиса, так я о том же. Может это как то связано с тем, что мы добавили счет 73 с субсчетом 4 сами в план счетов. По проводкам все так и есть, Закрытие месяца проводка 90/44 А в Балансе отклонение на сумму компенсации.
Беларусь
Таиса25.07.2013 11:51:18
ВМ, что-то вы там нафеячили. Откуда отклонение? Дт 44 Кт 73, в конце месяца закравается Дт 90 Кт 44, остается задолженность перед сотрудником (аналогично зарплате и т.д.) Откуда отклонения?
Беларусь
ВМ25.07.2013 11:50:13
Может это как-то зависит от 73сч? Он у вас с каким субсчетом и Акт или Пас
Беларусь
ВМ25.07.2013 11:46:41
Я делаю так же как Ханума. У меня такая проблема. Получается начисляем компенсацию в конце месяца, а выплачиваем в начале следующего. Делаю баланс за полугодие: сумма невыплаченной компенсации дает отклонение. Актив больше пассива на эту сумму.