| |
|
|
| |
|
|
услуги в РФ
29.07.2013 14:06:07
|
 |
 |
Добрый день. В первый раз сталкиваюсь с экспортом услуг в РФ. Подскажите плиз. Мы оказывем маркетинговые услуги организации РФ. Место совершения операции по Протоколу - РФ. У нас ставка НДС 0%. Как выставлять им счет и акт?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.09.2014 15:29:04
|
 |
 |
Автор 29.07.2013 14:56:28
выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете *** Боже, каое счастье!!! Родненькие, а где это почитать. В НК? ---- При этом россияне могут перечислить Вам за минусом НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.09.2014 14:40:09
|
 |
 |
Россияне перечислят Вам без НДС, если Вы в договоре не пропишите: «сумма договора составляет ..... рублей РФ, не считая НДС, оплаченного на территории РФ».
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
28.11.2013 14:53:56
|
 |
 |
в данном случае вы плательшики НДС,т.к. место реализации РБ. из ст.33 Общ. НКРБ 1. Местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория Республики Беларусь, если: 1.3. услуги фактически оказываются на территории Республики Беларусь в сфере культуры, искусства, физической культуры, туризма, отдыха и спорта, обучения (образования), за исключением услуг в сфере обучения (образования), при которых получение образования осуществляется в дистанционной форме получения образования;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 14:40:02
|
 |
 |
ответьте и мне, про испанцев, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 14:27:57
|
 |
 |
а если к нам приезжают испанцы, и мы их тут будем обучать, договор с испанией, платят в евро. То здесь место реализации РБ?
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
28.11.2013 14:17:08
|
 |
 |
Извините. но да просмотрел изменения с 2013 г. действительно обороты по работам/услугам, местом реализ которых не является рб не отражаютс я в декларации по НДС. В разделе 1 отражаются только обороты участвующие в распределении (из Инструкции по заполнению). Да и в ч. 24 ст 107 НК гоаорится не о работах/ услугах, а о товарах. Спасибо всем за дискуссию.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
28.11.2013 12:49:24
|
 |
 |
с 2013 в декларации не отражаются, есть письменный ответ от ИМНС=============================== кому и когда ответ?( а в форме Декларации есть) а также как же НК ст.107 из ч.24: При определении удельного веса, принимаемого для распределения налоговых вычетов, в сумму оборота включаются операции по реализации товаров, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь (включая операции по реализации товаров населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств - членов Таможенного союза), если по таким операциям плательщиком не произведено исчисление налога на добавленную стоимость в бюджет Республики Беларусь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 12:42:53
|
 |
 |
выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете================ Откуда такое взяли?. обороты с метсом реализации котрых на является РБ показывается по строке 9. кроме того читайте ст. 107 п. 24 ОсчНК РБ.
-----------------
с 2013 в декларации не отражаются, есть письменный ответ от ИМНС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 12:41:25
|
 |
 |
при чем, ваша выручка поступившая на счет должна быть =18+выручка ваша=сумма акта
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
28.11.2013 12:39:14
|
 |
 |
извиняюсь, о том что выставляете «без НДС»- это правильно. А касаемо отражения оборотов. то как написал ниже.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
28.11.2013 12:38:01
|
 |
 |
выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете================ Откуда такое взяли?. обороты с метсом реализации котрых на является РБ показывается по строке 9. кроме того читайте ст. 107 п. 24 ОсчНК РБ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 12:26:19
|
 |
 |
не могу сказать точно как в этом году, но раньше 18 % нужно было указывать с РФ обязательно, и потом от РФ получать декларацию по ндс+платежку об уплате, с РФ не много по другому ни как обычный экспорт, там согласно протокола о ТС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 11:49:27
|
 |
 |
Автор 29.07.2013 14:56:28 выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете *** Боже, каое счастье!!! Родненькие, а где это почитать. В НК?
Беларусь
|
 |
 |
ох
28.11.2013 11:48:38
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
КИА
29.07.2013 16:58:25
|
 |
 |
Не забудьте про внереализационные расходы- вот там может Вам и понадобится в акте указат 18% рос НДС ст129 п3.4
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 16:03:47
|
 |
 |
а то наша налоговая может решить, что раз вы выставляли НДС, то вам его и платить *** Ага, по ставке 18%...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 15:49:17
|
 |
 |
в прошлом году участвовали в распределении. Но такое выставление может вылезти боком. Или для себя переделайте документы, без НДС
Беларусь
|
 |
 |
Миллион долларов США
29.07.2013 15:45:30
|
 |
 |
Если Вы выставляли российский НДС (18%, а не 20%, как у нас), то запросите у контрагентов подтверждение, что они его (НДС)заплатили, а то наша налоговая может решить, что раз вы выставляли НДС, то вам его и платить. В наш бюджет, хехехе. Такая норма только с этого года, в прошлом реализация за пределами выделялась в декларации. Учавстовала ли в распределении - я не знаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 15:40:51
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 15:11:31
|
 |
 |
Плательщики по отдельным операциям, освобождаемым от налогообложения, имеют право применить ставку налога в размере 20 % (п.10 ст.102 НК) *** Это понятно. Но в том счете 2012 года налог был выделен по ставке 18%.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|