...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЗАПУТАЛАСЬ с КАЛЬКУЛЯЦИЕЙ ПОЖА 12.08.2013 16:15:21
Выполняем работы по договору подряда. Составили АВР Формы С2 к нему прилагаются материалы установленные на объекте и дополнительно по калькуляции сборка шкафа. Вопрос какими проводками правильно учитывать с/с сборки данного шкафа??? Проверте правильность проводок ПОЖАЛУЙСТА, если что исправте.
ДТ 21 Кт 70 начислена з/ плата за сборку шкафа
ДТ 21 КТ 69 начислены налоги на з/пл ФСЗН 34%
ДТ 21 КТ 76 начислен БГС
ДТ 21 КТ 10/1 Маптериалы
ДТ 21 КТ 42.4 торговая наценка
ДТ 21 КТ 20.1 Общепроизводственные затраты
ДТ 21 КТ 20.1 Общехозяйственные затраты
ДТ 10/1 КТ 21 Передан шкаф на склад для установки
ДТ 20.1 КТ 10/1 Установлен шкаф и списан по АВР Фс2
Куда деть НДС по калькуляции???? Может проводкой ДТ 90/2 КТ 68 Начислен НДС или нет, он ведь в процентовке на общую сумму начисляется
ДАЙТЕ ТОЛКОВЫЙ ОТВЕТ ОЧЕНЬ НАДО
1
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 13.08.2013 10:19:41
Еще раз спасибо, буду штурмовать документы по готовой продукции, теперь понятно почему многие реагируют неадекватно на вопросы - к богам ближе себя считают чем к простым бухам, так рано или поздно я найду правильный отвкт, ну а если нет - проверкой все исправят, вот только некоторые добрее и лутше от этого не станут и богами всеравно не будут, а так и остануться ЗЛЮКАМИ с завышенной самооценкой. Т акие люди достойны того что воспитали.
Беларусь
-Автору 13.08.2013 10:10:28
Почитайте про учет ГП по плановой себестоимости. Сделайте дополнение к Учетной по этому поводу. Приходуйте на 43-й по плановой, в конце месяца сформируете фактическую и отклонения спишите. Тогда будет красиво и правильно и в документах и в бухучете.
Беларусь
"Анонимно" 13.08.2013 10:06:12
Вывод: вас и близко нельзя подпускать к бухучету, ну и поржаал.
=
Кстати, да- не боги горшки обжигают. Можно бы и спуститься с высот- проконсультировать девочку
Беларусь
БТР 13.08.2013 9:56:13
Да, если шкаф отпишете по накладной и в процентовку включите как материалы заказчика-так будет надежнее
Беларусь
Автор 13.08.2013 9:53:53
Всем остальным большое искреннее СПАСИБО, мысли поняла вроде все правильно, получается что и наценка остается не отраженной.
С 21 счета фактическую с/с передаю на склад готовой продукции внутренней накладной, затем оформляю накладную на реализацию с наценкой и в АВР ставлю как материалы заказчика переданные в монтаж. А за шкаф долны будут мне оплатить отдельно. Так будет верно?
Беларусь
Автор 13.08.2013 9:47:15
Спасибо за ответ,
«Анонимно» 12.08.2013 18:54:15

Вывод: вас и близко нельзя подпускать к бухучету, ну и поржаал.

Ржать можно тогда когда уверены что вы правы, а в данной ситуации это просто не тактично. Я вроде пыталась разобраться с этим вопросом. В нашей организации такой момент разовый и этот вопрос никогда не возникал. Дело в том что такой шкаф в готовом виде можно риобрести за 154 000 000 бел. рублей, а при собственной сборке от стоит 67 854 912 бел. рублей. Вот и дурим голову как экономию правильно отразить, конечно проще сделать шаблоном купить и в процентовку шлепнуть тут знаний должно быть уйма. Если так смешно то поржите.
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 21:25:08
Не поняла, что я еще упустила по первичным документам?
=
Для выпуска готовой продукции не достаточно калькуляции и акта на списание материалов. позаботьтесь о наличии накладной на передачу ГП на склад и склепайте что-нибудь типа журнала учета ГП.
Ибо без документов на выпуск могут расценить, что продаете то, чего нет.
Беларусь
БТР 12.08.2013 20:01:34
Так нельзя делать В процентовку включается по себестоимости всё. Никакого 42 счета. А если хотите с прибылью, как собственную продукцию по продажной цене, то надо на 43 приходовать. И кстати общехозяйственные с 2012года не распределяют в Деб 20, 21 и проч счетов, а относят в качестве условно-постоянных в деб 90-го счета, то есть на себестоимость они не влияют, только на расходы для налога на прибыль.
А если уже включили по продажным ценам, то исправляйте весь свой учет через 43 счет, прикладывайте калькуляцию на продажную цену с % наценки, но по бухгалтерии наценку не показывайте, печатайте документы по оприходованию готовой продукции на склад, делайте прейскурант с ценами, размещайте на своем сайте -вообщем прикрывайте свой зад
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 18:54:15
Вывод: вас и близко нельзя подпускать к бухучету, ну и поржаал.
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 18:04:31
На сч 42.4 я отражаю планируемую прибыль
--
не мудрите. он не для этого. читайте ТПС
И вообще- будьте очень осторожны с такой «сборкой». БТР права- снимают с затрат влет при криво оформленных документах.
Беларусь
Автор 12.08.2013 18:00:16
Не поняла, что я еще упустила по первичным документам??? Сегодня точно сойду с ума.
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 17:58:29
Кроме проводок не забудьте правильно оформить первичные документы по сборке вашего шкафа.
Беларусь
Автор 12.08.2013 17:58:26
На сч 42.4 я отражаю планируемую прибыль от сборки шкафа, эта сумма якобы нашего заработка на сборке.
Беларусь
Автор 12.08.2013 17:56:48
Совсем запуталась. Я и собираю затраты на 21 счете, но проблема в том что при формировании цены в процентовку кака всегда забыли спросить бухгалтера что она там себе кнопает на счетах и получилось что сумму в % поставили, а ты теперь собери ее на 21 счете.
У меня сомнения по поводу Общехозяйственных,общепроизводственных расходов. Я их тупо беру с20 счета для подгонки суммы, ВОТ ОНА ПРОБЛЕМА и туда же 42.4
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 17:52:13
А зчаем счет 42? У вас разве розница?
Беларусь
БТР 12.08.2013 17:51:23
Автор, чтобы получить толковый ответ, надо задать ТОЛКОВЫЙ вопрос. Что в вашем понимании калькуляция? В течение месяца вы собираете все затраты на 21 счете-посчитали себестоимость шкафа, распечатали калькуляцию и оприходовали на 10 счет, затем списали в деб 20-го для установки и включили его в процентовку. Так правильно.
Если же вы хотите включить в процентовку ПО ПРОДАЖНОЙ цене, то надо собирать затраты на 20-м счете, затм приходовать на 43 счет, делать калькуляцию как для продажи и включать в процентовку. Однако будьте готовы, если объект бюджетный или заказчик дотошный, то (ЕСЛИ не будет ни одной реализации шкафа на строну по продажным ценам) могут и снять эту сумму с процентовки. Причем после установкии расчетов, при проверке ЗАКАЗЧИКа
Беларусь
Автор 12.08.2013 17:40:51
Спасибо, верно при реализации. Наверное жара в голову дает. Пожалуйста ответте по проводкам все ли правильно понимаю.
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 17:35:02
НДС возникает не по калькуляции, а при реализации. Т.е. по процентовке одной суммой. Вы ведь не отдельно шкаф продаете, а используете его как материал. А если бы сделали шкаф и на склад на год положили - вы бы тоже думали куда НДС из калькуляции девать?
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2013 16:52:22
ну помогите
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru