Мы-Исполнитель--составили акт 22 июня за июнь. Вернулся от Заказчика только 23 августа. Т.к. июнь закрыт, выручку и НДС учли в августе. Это неправильно?
«Анонимно» 26.08.2013 16:11:23 Одно непонятно- если акт вып.работ составлялся в 1С, то КАК он оказался Непроведенным? ------ 1С - это не НПА. По НДС есть ст. 100 НК - определяется момент факт. реализации для исчисления НДС, а в Инструкции № 102 есть п. 18 - когда признать выручку в бухучете. Для исчисления налога на прибыль - выручка признается как в бухучете. А Вы говорите 1С...
Беларусь
"Анонимно"26.08.2013 17:22:39
Спасибо за ответы!
Беларусь
"Анонимно"26.08.2013 16:11:23
Одно непонятно- если акт вып.работ составлялся в 1С, то КАК он оказался Непроведенным?
Беларусь
"Анонимно"26.08.2013 16:06:05
актов много? сложите этот акт к июню, а проведите сейчас, все равно при проверке никто не будет пересчитывать сумму выручки по всем первичным документам, а вообще согласна с предыдущими ответами: эта ваша прямая обязанность организовать правильно документооборот и следить за возвратом всех документов вовремя
Беларусь
"Анонимно"26.08.2013 16:01:22
Если вы не озаботились возвращением акта в нужные сроки — то это ваши проблемы. А если стоит дата подписания заказчиком, то возможны варианты.
Беларусь
"Анонимно"26.08.2013 15:42:51
вы работаете по отгрузке (или по факту оказания услуг) как я понимаю. Значит и к учёту акты свои принимаете датой оказания услуги. Чего вы ждали пока бумажка вернётся?