| |
|
|
| |
|
|
отпускные проводки
27.08.2013 15:51:51
|
 |
 |
добрый день!заранее прошу прощения за глупый вопрос:человек был в отпуске в июле, отпускные были перечислены ему по сроку выплаты зпл за июнь вместе с июньской зарплатой и потому были включены в ведомость расчета июня(в связи с чем сформировались проводкой 97 70 в июне), а затем в июле включились в затраты 20 97-июль.Скажите, надо ли мне переделывать ведомости -чтобы начисление июльских отпускных не включалось в июньскую ведомость, и начислилось строго тогда в июле - 20 70 -отпускные июль? или можно оставить так как у меня сейчас проведено? спасибо всем кто ответит
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.08.2013 11:09:33
|
 |
 |
Автор! не надо ничего переделывать! вы все правильно по начислению сделали. а с отчетом в фонд и ПУ-з это , как говорится, это уже другая пестня!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.08.2013 11:07:50
|
 |
 |
вопрос к тем, кто советует переделывать: например,я переделаю и тогда сформируется: 20 70 и 20 69 в июле,пу-3 я сдам в конце года верно:включу эти отпускные в июле, но в отчет то по фсзн(за 2 кв) было начисление фсзн мною включено в июне (уточненный по ФСЗН по правилам мы не подаем)-тогда что просто подложить бух.справку к отчету по фсзн с разъяснением почему я включила в июне??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 10:27:22
|
 |
 |
«Анонимно» 28.08.2013 9:51:40
это если договоритесь с челом! а так придется делать. ав же должны выплатить человеку деньги. а как без начисления? вот у нас зп, например 2 числа. так я часто начисления делаю от 1 числа и спокойно выплачиваю 2. все красиво получается. ________________________
Авансы не начисляются, их просто выплачивают за минусом всех галогов. А начислять вы их будете по отчетной дате, т.е. в конце месяца ВСЕ начисления. Кроме окончательного расчета. как сказала БТР. -------------------- при чем тут авансы?! речь идет об отпускных будущего периода!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 10:11:18
|
 |
 |
«Анонимно» 28.08.2013 9:51:40 это если договоритесь с челом! а так придется делать. ав же должны выплатить человеку деньги. а как без начисления? вот у нас зп, например 2 числа. так я часто начисления делаю от 1 числа и спокойно выплачиваю 2. все красиво получается. ________________________
Авансы не начисляются, их просто выплачивают за минусом всех галогов. А начислять вы их будете по отчетной дате, т.е. в конце месяца ВСЕ начисления. Кроме окончательного расчета. как сказала БТР.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 10:08:56
|
 |
 |
естественно все легко и просто, если начесления попадают месяц в месяц. Но не всегда так получается, т.к. слюдьми работаем. и народ хочет (прсит) заранее деньги получить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 10:07:17
|
 |
 |
когда вы всем работникам аванс даете, вы тоже что-то НАЧИСЛЯЕТЕ? ---------------------- БТР! аванс и отпускные будущего периода -это разная сущность! и тоже соглашусь, что начислять следует!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 10:06:03
|
 |
 |
В ПУ-3 надо вставлять в июль и в отчет фонда в июль. Кстати, при исчислении подоходного надо тоже суммировать начисления ИЮЛЯ для вычетов с отпускными и т.п. ______________________ БТР, это все верно, НО если вы уж начислили отпускные 97-70, и взносы в ФСЗН 97-69, то автор сделал правильно, что отразил в отчете 4-фонд. А вот, если их не начислять на 97 счет, а просто отразить выплату как аванс 70-50, то тогда, конечно, не надо отражать в 4-фонд.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
28.08.2013 9:54:40
|
 |
 |
А когда вы всем работникам аванс даете, вы тоже что-то НАЧИСЛЯЕТЕ? По-моему здесь собрались люди охваченные комплексом заблуждений.Делается просто ведомость, к ней прикладывается РАСЧЕТ отпускных, из которых надо удержать подоходный и всё. Затем в конце месяца делаете ведомость начислений и ВСТАВЛЯЕТЕ в графу АВАНС ранее выплаченные авансы(по ведомостям и РКО). Посреди месяца начисление зарплаты можно делать только в случае увольнения(чтобы не ошибиться)
Беларусь
|
 |
 |
БТР
28.08.2013 9:51:41
|
 |
 |
И я бы никогда не верила ответам на бухбае от пользователя Анонимно. Причем без всяких аргументов. Так вы наделаете абы-што и будете верить, что правы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 9:51:40
|
 |
 |
это если договоритесь с челом! а так придется делать. ав же должны выплатить человеку деньги. а как без начисления? вот у нас зп, например 2 числа. так я часто начисления делаю от 1 числа и спокойно выплачиваю 2. все красиво получается.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
28.08.2013 9:50:11
|
 |
 |
Почему это правильно? ОТпускные -это зарплата ИЮЛЯ, в ПУ-3 надо вставлять в июль и в отчет фонда в июль. А то, что отпускные ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ АВАНСОМ, так кого это интересует? Кстати, при исчислении подоходного надо тоже суммировать начисления ИЮЛЯ для вычетов с отпускными и т.п. Так что я тоже не вижу никакой необходимости, если отпускные не переходящие, включать их в ведомость июня. Ну выплатили АВАНСОМ и выплатили, а начислить надо правильно..по периодам, тогда и программа все делает автоматически, не надо перепроверять, просматривать 97 счет и т.п
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.08.2013 9:46:59
|
 |
 |
все правильно_________________________________________.. уф...Девочки, спасибо огромное!!!!-значит оставляю так..скажите, а на будущее: лучше,наверное,так все же не делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.08.2013 9:34:06
|
 |
 |
все правильно
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.08.2013 9:32:52
|
 |
 |
А в отчет фсзн как включили начисление отпускных?______ получается что раз было начислено июнем( д97 к 69) то и вошло в отчет за 2 кв.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.08.2013 16:09:11
|
 |
 |
не надо ничего переделывать, вы все правильно сделали
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.08.2013 16:07:56
|
 |
 |
переделывать. Зачем вы вообще вставляли это в июньскую ведомость. А в отчет фсзн как включили начисление отпускных?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|