Подскажите, пожалуйста, в первый раз: материал из РФ. Мои действия: 1) в теч.7 раб.дней - тамож.декларация 2) до 20 числа след.месяца - оплатить НДС. Вопросы: 1) реквизиты для оплаты НДС такие же как и когда платим обычный НДС от реализации? 2) сумма по накладной из РФ 103000 росс.руб. Сумма НДС = 103000*20%=20600росс.руб. по курсу НБ на день оплаты? 3) какую-нибудь доп.декларацию по этому НДС сдавать надо? 4) сумма оплаченного ндс берется к зачету в месяце оплаты или можно сразу в день оприходования материала? Спасибо!
1) такие же -только назначение платежа будет 01002; 2)сумму НДС считаете на дату оприходования по курсу на эту же дату и потом ее и платите. 3) сдается ежемесячно часть 2 декларации по НДС + заявление о ввозе со всеми копиями всех документов на ввоз +копией контракта + платежка об уплате ввозного НДС. 4) многие берут к зачету НДС в месяце оприходования если он уплачен с соблюдением сроков. я беру к зачету в месяце уплаты в бюджет....