| |
|
|
| |
|
|
Веся
12.09.2013 13:08:48
|
 |
 |
Предприятие в 2012г.работало «по оплате». На сегодняшний момент висит 45 счет.Главный ушла в декрет. Что мне лучше сделать:1) уточненка за 2012 г.2)все отправить на обложение в 3 кв. 2013г.Я пришла без акта приема-передачи. И еще в учете много корректировки 00 счетом,т.е.Дт 51 Кт 62-5 руб.и тут же Дт 00 Кт 62- красным 5.Посоветуйте, что делать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.09.2013 16:42:50
|
 |
 |
Аноним 16.33 Прошу Вас сделать проводки ________________- Это не этот аноним. Ну Вы и даете. Вы что не в состоянии сами сделать проводки? Вам же здесь уже все 10 раз расписали.
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 16:36:20
|
 |
 |
Аноним 16.33 Прошу Вас сделать проводки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 16:33:47
|
 |
 |
А с какого периода она висела на 97? и при оплате Д90.2 (НДС) К97 она закрывается. А к 68 . НДС должен =В ЭД Это значит по К68 равно отраженному в декларации по нДС
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 16:19:00
|
 |
 |
Нет уважаемый Аноним ВЭДа нет.А висит сумма с сентября 2012 г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:57:22
|
 |
 |
А с какого периода она висела на 97? и при оплате Д90.2 (НДС) К97 она закрывается. А к 68 . НДС должен =В ЭД
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:51:02
|
 |
 |
Пример: счет 45-висит сумма 185 млн, сч. 97-была сумма 11,3 руб.ВЭД-н
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:45:23
|
 |
 |
Может давайте уже на примерах? Акт, сумма, проводки, сумма на 97-м, оплата... А то на капслок перешли..
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:45:12
|
 |
 |
Да вроде как ничем, с-ть и все.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:43:11
|
 |
 |
Поймите меня правильно.Я НИКОГДА не работала с 45 счетам при УСЛУГАХ.
Все как и по товару, чем он должен отличаться?
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:42:20
|
 |
 |
Поймите меня правильно.Я НИКОГДА не работала с 45 счетам при УСЛУГАХ.
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:38:16
|
 |
 |
Все акты выполненных работ с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:38:07
|
 |
 |
Тем более если контрагенты оплаты по ЭТИМ ТТН не производили-то как вы могли его забрать и куда?
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:36:25
|
 |
 |
Часть 45 счета закрылось.А остальное висит.Разбираюсь, но похоже, боюсь сказать «сделано ручками».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:35:59
|
 |
 |
Совет -откройте акт или ТТН за который как вы говорите не начислен НДС и посмотрите что там стоит- с НДС или без?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:33:20
|
 |
 |
На 97-только часть, я его забрала при оплате.А 60 дней не учтены. Вот в чем вопрос. Я работала по разным методам, разницу знаю.97 счет пуст.Нет там ничего, а 45 висит.В чем может быть дело? ________________________________- Что-то у Вас дебет с кредитом не сходится. То Вы забрали с 97 счета, то там ничего нет. Если забирали с 97 счета при оплате, то должны были обязательно и 45 счет закрыть. И если-бы 60 дней не были учтены, то и на 97 счете ничего бы не было.
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:32:22
|
 |
 |
Общая система налогообложения.НДС есть-вот в чем вопрос.У нас договора на услуги с экипажем и без экипажа.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:31:01
|
 |
 |
Веся правильный только один ответ - не трогать не свой период! от даты вступления в обязанности - вылизывайте свой учет!
Беларусь
|
 |
 |
Веся
12.09.2013 15:29:15
|
 |
 |
Я помощи прошу, а не сарказма. Так понимаю, что отвечать саркастически могут только люди очень далекие от бухучета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:28:49
|
 |
 |
45 разбит по контрагентам. Надо проверить по ним задолженность по ОС или 015. Акт сверки сделать. У меня было такое, что с/с не списалась(есть много нюансов). Глюк.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2013 15:28:15
|
 |
 |
Она уже другой топик завела. Просит помощи. Только у нее перевозки. Может там и НДС нет что вполне возможно-перевозки
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-53
|
|
| |
|
|