 |
Здравствуйте. В прошлом году организация работала на УСН с уплатой НДС, заказали сувенирную продукцию флешки и ежедневники с логотипом, дарили их клиентам на праздники. Естественно, в прошлом году при покупке НДС взяли к зачету, а при передаче подарков начисляли НДС. С этого года организация перешла на УСН без уплаты НДС, передаем на праздник те же флешки и ежедневники, при передаче НДС не начисляем. А вот что делать с тем НДС, который мы приняли к вычету по остаткам сувениров? В налоговой проконсультировали, что я должна сделать корректировку стоимости и доплатить НДС прошлого года. Где почитать можно? И как это вообще правильно сделать? Что-то запуталась совсем.
Беларусь
|
 |