| |
|
|
| |
|
|
Отпускные
10.10.2013 12:43:06
|
 |
 |
Все время сомневаюсь Вот к примеру в сент. насчитаны и выданы отпускные текущие:500тыс будущие:400тыс Начисляю ЗП сентября. По идее у меня по 70 сч. должен быть Дт. остаток по отпускным выданным за октябрь: 400тыс Т.е. вручную я должна в Ведомости на выдачу учесть это и вручную увеличить ЗП к выдаче на эти будущие выданные отпускные. Я правильно рассуждаю?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.10.2013 9:15:41
|
 |
 |
автор вы правильно рассуждаете. допустим отпускные выданы в сентябре 900 тыс. в т.ч. 500 сентябрь 400 октябрь. З/п за сентябрь 1500. при выдаче отпускных вы перечисляете Пн удержанный из всей суммы отпускных (т.е. 900 это уже за минусом подоходного выдано). а 10 октября выплачиваете сентябрьскую з/п 1500. На 11 окт. у вас появляется дебетовый остаток 400 тыс.который закроется в октябре начислением части отпускных приходящейся на октябрь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.10.2013 8:46:46
|
 |
 |
БТР 10.10.2013 19:57:12 _____________________________________ А как же п/н? Вы обязаны исчислить и перечислить при выплате, за ичключением аванса и премий.И по поводу ПУ-3- если норм.программа, то никаких заморочек нет. В ПУ-3 все попадает как надо.У нас «Хьюмен»-никогда не было никаких проблем. 8. Налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц непосредственно из доходов плательщика при их фактической выплате.
Удержание у плательщика исчисленной суммы подоходного налога с физических лиц производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом плательщику, при фактической выплате указанных денежных средств плательщику либо по его поручению третьим лицам.
Установленная настоящим пунктом обязанность по удержанию подоходного налога с физических лиц не распространяется на случаи выплаты доходов в виде оплаты труда за первую половину месяца и премий.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
10.10.2013 19:57:12
|
 |
 |
Правильно у вас всё, Надежда. Не слушайте. Если в сентябре выдать отпускные НЕ СЕНТЯБРЯ, а октября, декабря да хоть января, то это АВАНС отпускных и он ВИСИТ по деб 70-го счета.И вовсе не обязательно начислять эти отпускные заранее, тем более их можно пересчитать потом с учетом зарплаты сентябрьской и вставить в ведомость октября в правильном размере, а ранее выданные 400тысяч в аванс вставить и всё будет чудесно и ПУ-3 легко попадет правильно.
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
10.10.2013 17:09:08
|
 |
 |
Ведь каждая операция должна быть отражена вовремя. Вы должны отразить отпуск весь сразу, т.к. у Вас есть приказ. Если не отразите, то у Вас происходит искажение бухотчетности, т.е. баланса. *** и на каком это этапе искажение.... Ученик учил уроки у него в чернилах..... ))))) Я выдаю з/п за 2пол. сентября 10 октября и мне надо выдать отпускные за октябрь(чел. пошел в отпуск с 10по 28октября) И чЁ???? Я должна расчитать отпуск сентябрем? .... Я делаю расчет октябрем и выдаю октябрем и сумму отпуска прибавляю к оконч. расчету за сентябрь.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.10.2013 16:19:12
|
 |
 |
Может не все меня правильно поняли. Суть в том, что я выдала отпускные в сентябре 900тыс (за сент и окт) 10.10 выдаю ЗП за сент. к примеру 1500тыс Но, по ведомости у меня к выдаче 1100тыс, т.к учтены отпускные выданные сентябрем. Так вот я и думаю, может мне все-таки выдать ЗП за сентябрь 1500тыс, а по Дт 70 будет 400тыс висеть на октябрь, а закроется при начислении ЗП октябрьской. Получается человек недополучит ЗП за сентябрь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2013 16:08:58
|
 |
 |
Надежда 10.10.2013 15:04:16 _______________________- Мне кажется, что Ваш вариант неправильный. Вы нарушаете ведение бухучета. Ведь каждая операция должна быть отражена вовремя. Вы должны отразить отпуск весь сразу, т.к. у Вас есть приказ. Если не отразите, то у Вас происходит искажение бухотчетности, т.е. баланса.
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
10.10.2013 15:04:16
|
 |
 |
Почему Дт? Должно быть 0 *** 26 70 - отпуск сент(верно) 97 70 - отпуск окт 70 68 -п/н 70 69(или 97)--ФСЗН --- ваще-то и вы правы, автору надо учесть, когда он делает расчет, у меня часто бывает так, что сотрудник уходит, например, в октябре в отпуск, но расчет я еще за сентябрь не делала, тогда мне проще при расчете не вкл. отпускные за октябрь в расчет сентябрьских, а просто отдельно сделать расчет и выплатить в октябре вместе с з/п, тогда и сч.97 не надо и Д70(повисает). А вот если я делаю расчет (отпус с 15 сентября по 15 окт.), тогда обязат. сч.97 должен быть, как пишет «Анонимно» 10.10.2013 14:49:52
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2013 14:49:52
|
 |
 |
Почему Дт? Должно быть 0 26 70 - отпуск сент 97 70 - отпуск окт 70 68 -п/н 70 69(или 97)--ФСЗН
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2013 14:44:22
|
 |
 |
Спасибо, Надежда
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
10.10.2013 13:39:27
|
 |
 |
По идее у меня по 70 сч. должен быть Дт. остаток по отпускным выданным за октябрь: 400тыс Т.е. вручную я должна в Ведомости на выдачу учесть это и вручную увеличить ЗП к выдаче на эти будущие выданные отпускные. ** да, у вас на 1.10.13 будет Д70-400тыс., если вы их выдали(не забыли начисл. подоходный и перечислить) --------------- Ведомости на выдачу учесть это и вручную увеличить ЗП к выдаче на эти будущие выданные отпускные. ** да, я увелич. в ведомости на сумму 400тыс.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2013 13:07:06
|
 |
 |
прошу, надо ЗП выдавать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2013 12:51:08
|
 |
 |
пожалуйста помогите
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|