| |
|
|
| |
|
|
НДС зачет
15.10.2013 2:33:39
|
 |
 |
УСН квартальное с НДС. делаю отчет за 3 квартал. 10.10.13 пришел товар из РФ, я сразу начислила и уплатила в бюджет НДС. Беру этот ндс в зачет в 3 квартале, так же ведь? я ведь правильно поняла НПА?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Назар
15.10.2013 14:40:33
|
 |
 |
Виноват, перепутал какой месяц где. октябрь - IV кв. значит вычет в четвертом
Беларусь
|
 |
 |
Станнис
15.10.2013 14:20:17
|
 |
 |
Получается, если ввозной НДС был уплачен в срок (до 20 ноября в вашем примере), то к вычету его можно принимать в III квартале. *************************************************** Вот с чего такой вывод?
Беларусь
|
 |
 |
Назар
15.10.2013 14:16:21
|
 |
 |
Ч.2 п. 11 Инструкции № 82. Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные в установленные сроки в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, учитываются в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором товары приняты на учет. Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные с нарушением установленных сроков в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, учитываются в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором произведена их уплата в бюджет. Получается, если ввозной НДС был уплачен в срок (до 20 ноября в вашем примере), то к вычету его можно принимать в III квартале.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2013 3:28:12
|
 |
 |
спасибо, что вовремя остановили) прочитала ещё раз более критично НПА и разобралась
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 2:55:56
|
 |
 |
почитайте законодательство
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 2:55:20
|
 |
 |
нет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|