| |
|
|
| |
|
|
Марьяна
15.10.2013 9:37:07
|
 |
 |
в январе везли товар (импорт), растаможили, заплатили НДС, после взяли его к вычету. В июне принято решение перевести этот товар в основные средства организации. Надо ли было в налоговой декларации в разделе «Справочно» I раздела показывать сумму НДС в строке : «в том числе суммы НДС по создаваемым, вновь приобретаемым (ввезенным) ОС, НМА» ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 12:51:48
|
 |
 |
Что вы хотите сторнировать? НДС поступил в январе, к вычету уже взяли. Все - вопрос закрыт. Нечего сторнировать. А с товаром можете делать что хотите - хоть в материалы, хоть в основные.
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
18.10.2013 12:07:11
|
 |
 |
Зачем вам это? ________________________
Да чтобы правильно было!!! Вот зачем нам это.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 17:43:33
|
 |
 |
Зачем вам это? Показывать по ОС имеет смысл когда ндс к зачету больше начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
Марьяна
17.10.2013 16:56:39
|
 |
 |
о! я уже не одна! Подскажет, может быть, кто-нибудь?
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
17.10.2013 16:04:58
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
17.10.2013 9:14:12
|
 |
 |
У меня такая же ситуация, тоже думаю как правильно . Ведь НДС уплаченный по ввозе отражается по другому субсчету(18,4,а по ОС 18,1) Так вот и вопрос сторнировать по 18,4 и переносить по 18,1 или оставить как есть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:37:21
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
Марьяна
15.10.2013 10:17:16
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|