| |
|
|
| |
|
|
НДС импорт
15.10.2013 12:03:54
|
 |
 |
Не могу разобраться - впервые! Мы импортировали товар из РФ, уплатили НДС, начислили НДС и потом взяли его же к зачету. Так что есть экономический смысл в этих проводках? Помогите, а то нервный тик начинается: 68-51 = заплатили 18-68 = начислили 68-18 = взяли к зачету Так после этих операций бюджет (по счету 68) нам еще и «должен» остался?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
15.10.2013 13:25:30
|
 |
 |
Спасибо и хорошим людям и язвам тоже отдельное спасибо. Кстати, раньше думала, что это качество присуще только женщинам... Однако...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:22:16
|
 |
 |
Весь смысл этого налогообложения в том, что платите Вы сегодня, а к вычету принимаете в этом же месяце, но все расчеты с бюджетом проводите в следующем месяце. Временной фактор, так сказать.
Беларусь
|
 |
 |
Оля*
15.10.2013 13:22:14
|
 |
 |
Что-то Вы совсем запутались. Часть I-это НДС от реализации товаров и ваши 120млн здесь никаким боком,а НДС по импорту это часть II в декларации по НДС, здесь база будет 100млн.,ставка 20%,сумма ндс 20млн..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:20:29
|
 |
 |
да, во всем виноваты тока мы лучше читайте НК и инструкцию, а нам не верьте и не спрашуйте
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:19:26
|
 |
 |
Но Вы же сами выше ввели меня в заблуждение по разделу 1 ============ канешна я виноватый) я вам принцип объяснял по заполнению но если вы хотите шо б заполнил обе декларации то надоть так и говорить)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2013 13:15:05
|
 |
 |
Еще вопрос: ввезли на 100 млн., НДС при ввозе 120 млн. А налоговая база для раздела 1 декларации = 120 млн? ==================== ууууууууу исшо запущенней чым я думау )) Раздел 1 заполняется при реализации товаров, работ услуг. Ввозной ндс здесь не отражается(для него дальше есть свой отдельный раздел). В первой части он только присутствует в вычетах и в разделе справочно ___ Большое спасибо за ответы. Но Вы же сами выше ввели меня в заблуждение по разделу 1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:13:46
|
 |
 |
Еще вопрос: ввезли на 100 млн., НДС при ввозе 120 млн. А налоговая база для раздела 1 декларации = 120 млн? ==================== ууууууууу исшо запущенней чым я думау )) Раздел 1 заполняется при реализации товаров, работ услуг. Ввозной ндс здесь не отражается(для него дальше есть свой отдельный раздел). В первой части он только присутствует в вычетах и в разделе справочно)))
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2013 13:12:46
|
 |
 |
Пардон, НДС = 20 млн (тороплюсь). А база для декларации 120 млн (в первом разделе) ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:11:37
|
 |
 |
Еще вопрос: ввезли на 100 млн., НДС при ввозе 120 млн. ----------------------------------------------------- Это опечатка или Вы так заплатили ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:06:13
|
 |
 |
шо ап?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2013 13:02:53
|
 |
 |
Еще вопрос: ввезли на 100 млн., НДС при ввозе 120 млн. А налоговая база для раздела 1 декларации = 120 млн?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:52:35
|
 |
 |
18/91 18/3 ндс при ввозе к зачету 68/25 18/91 зачет ндс при ввозе в уплату общего ндс ============= итить) нибось 1с так делает?))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:51:40
|
 |
 |
как запущено то у вас все))) налоговая база будет в разделе 1, вычеты в разделе 2, сам налог в разделе 3))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:51:32
|
 |
 |
18/3 68/58 начислен ндс при ввозе 68/58 51 уплачен ндс при ввозе 18/91 18/3 ндс при ввозе к зачету 68/25 18/91 зачет ндс при ввозе в уплату общего ндс
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2013 12:46:16
|
 |
 |
А в декларации правильно заполняю: в части 1 будет сумма уплаченного НДС (в сумме зачета), а вот начисленный ндс будет отражен в части 2 ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:37:53
|
 |
 |
аха сейчас прям должен) в зачет в приделах начисленного ндс если нет 0 ставки)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:35:19
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|