| |
|
|
| |
|
|
Aligarh Aligator
17.10.2013 12:41:51
|
 |
 |
Вопрос на засыпку! ==== Если экспортер (резидент РБ) неплательщик НДС. И импортер (резидент РФ) неплательщик НДС. То чё и как происходит по «заявлениям об уплате косвенных налогов»???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Serwik
17.10.2013 12:58:32
|
 |
 |
Экспортер пишет в документах «Без НДС согласно ....» и забывает об этой отгрузке. Импортер платит ввозной НДС в обычном порядке (НДС по ввозу платят практически все, со льготой по НДС по реализации там мало корреляций). но заявление о ввозе экспортеру не предоставляет -- оно ему не нужно.
Беларусь
|
 |
 |
Таня
17.10.2013 12:57:19
|
 |
 |
п.1.ст.2 Соглашения о взимании косвенных налогов: «Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию одного государства - члена таможенного союза с территории другого государства - члена таможенного союза, если иное не установлено настоящим Протоколом, осуществляется налоговым органом государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, по месту постановки на учет налогоплательщиков - собственников товаров, ВКЛЮЧАЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ налогообложения, с учетом следующих особенностей...»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 12:52:29
|
 |
 |
Импортер ввозной НДС платит и декларацию предоставляет, но заявление о ввозе в налоговую не предоставляет, т.к. экспортеру оно не нужно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 12:49:53
|
 |
 |
НДС все равно нужно платить импортеру.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|