| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
18.10.2013 7:17:34
|
 |
 |
Если вы используете льготу по НДС согл. п.1.16 пункта 1 статьи 94 (численность инвалидов свыше 50%) при использовании расчетной ставки НДС, что пишете в приложении 1 к налоговой декларации и как вы одолеваете эту высшую математику? Помогите, плиз, мозг вытекает уже...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 15:36:31
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
осень
18.10.2013 15:36:00
|
 |
 |
Удачи, безвыходных положений не бывает...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 15:30:15
|
 |
 |
Теперь электронное декларирование. ТТН не надо, приложение 1 заполнить только. Так мне 3 квартала переделать надо. ТТН немало, несколько таких поставщиков... Наверное сейчас сдам как есть, а потом все уточненные вдогонку.
Беларусь
|
 |
 |
осень
18.10.2013 15:23:22
|
 |
 |
Не надо пить валерьянку или уже сдала отчет? До 25 спокойно можно уточненный отнести, только отснять копию накладной и договора для инспектора (так было раньше)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.10.2013 15:19:11
|
 |
 |
Значит, мало валерьянки выпила - надо еще грамм 150 добавить. Придется и мне что-то клепать, уточненные нести. Ужас! а где что-нибудь почитать можно? В НК ничего такого не нашла.
Беларусь
|
 |
 |
осень
18.10.2013 15:13:33
|
 |
 |
Да, учет был суммовой, только в табличке выводила выручку конкретно по этим видам. Мы работали с Барановичской фабрикой худож.изделий и льгота тоже была сквозная.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 15:05:17
|
 |
 |
Когда то работала аналогично. ____________ Вы тоже выручку учитывали вместе? Просто для заполнения этого приложения 1 делали такую табличку?
Беларусь
|
 |
 |
осень
18.10.2013 15:02:51
|
 |
 |
Когда то работала аналогично. Товара было немного, на каждое первое число просила зав.секции снимать остатки и прикл.к учету эту табличку в Екселе, т.е.«приход,расход,остаток» и спокойно заполняла декларацию. Мой совет: если уже на 1 окт.остатки не сняли, то продажу «на глаз», а на 1 ноября отрегулируете.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.10.2013 14:51:50
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:40:35
|
 |
 |
вижу раздельно обороты по каждой ставке _____________ у Вас раздельный, а тут сумовой учет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:38:19
|
 |
 |
У меня разные ставки только по УСН - в РБ 3% и 2% на экспорт . В аналитике по счету 90.7 установила эти ставки и при формировании анализа по счету 90 вижу раздельно обороты по каждой ставке .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:35:59
|
 |
 |
Что за распределение вычетов? это в опте?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:34:50
|
 |
 |
Так что же получается? Я должна отдельно выручку от этого товара учитывать и отдельно на 90-м счете вести? а остальная выручка будет расчетная ставка, но уже без нее. Мне становиться как-то не по себе. Бывали ТТН, где товар с НДС и без НДС поступал. Пойду накапаю валерьяночки...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:33:12
|
 |
 |
«Анонимно» 18.10.2013 14:29:22
Ой блин , вы ж розница , а я для опта наваяла))) Ну все -равно можно продавать без НДС по этой льготе и в розницу.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.10.2013 14:32:02
|
 |
 |
Насколько я понимаю - не должны, но имеем право. Директор уперся: «Хочу цену без НДС формировать!» И все тут! И формирует. И продаем этот товар без НДС. А я сижу и рыдаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:29:22
|
 |
 |
Если Вы приобрели товар с оосвобождением от инвалидов , то не надо никакого сертификата , как тут пишут и смело можете его продавать тоже без НДС - льгота сквозная , только Вы тоже указываете основание освобождения в накладных. Никого не слушайте . А можете и с НДС , тогда никакого распределеняи вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
могу разобраться
18.10.2013 14:26:36
|
 |
 |
т.е. вы купили товар без ндс. Вы его продаете, но это же не значит что вы должны пользоваться этой льготой. Вот если бы вы его использовали в работе и перевыставляли заказчику - то тогда было бы без ндс.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 14:21:42
|
 |
 |
Из-за сэкономленых 5-и копеек проблем не оберешься!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.10.2013 14:20:20
|
 |
 |
Мы - розничное предприятие. Получает товар с волшебной пометкой «согл. п.1.16 пункта 1 статьи 94» и без НДС в ТТН. Всвязи с этим перешли на сумовой учет (правда, потом еще и 10% прибавилось). Вот пришел товар и я с наценкой на 41 счет вешаю. Получаю реализацию в конце месяца, в т.ч. товара без НДС. считать товар никто не считает, в тетрадочку никто ничего не пишет. Всю сумму выручки пишу в декларации в стр. 10 (по розничным ценам), Расчет реализованного НДС расчитываю в таблице. Неужели отдельно надо вести?
Беларусь
|
 |
 |
могу разобраться
18.10.2013 14:12:07
|
 |
 |
а вы хоть сертифик на тов, раб, услуги собственного производства сертификат получили? если нет- никакого освобождения
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|