| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
18.10.2013 11:39:27
|
 |
 |
Приход из РФ, НДС заплатили и подали заявление с декларацией, налоговая поставила свои отметки августом месяцем. У меня отчетность квартальная, этот НДС я беру в зачет в 3-м квартале, правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
18.10.2013 12:13:30
|
 |
 |
Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
18.10.2013 12:09:21
|
 |
 |
Ну тогда конечно да, можете брать в зачет в 3 квартале.
К слову, если бы у вас приход был в сентябре, ввозной НДС вы заплатили 20 октября, то его тоже можно было бы взять в зачет в 3 квартале, не зависимо от того когда у вас будет отметка налоговой на заявлении.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.10.2013 12:01:41
|
 |
 |
Приход был в июле, в августе оплата и отметка заявления в налоговой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 12:00:16
|
 |
 |
Да
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
18.10.2013 11:59:26
|
 |
 |
Что-то не понятно. Когда был приход товара и когда была оплата российского НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2013 11:55:54
|
 |
 |
tc
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|