...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 21.10.2013 9:31:04
подскажите добрые люди, так получилось что в первый раз в декларации по НДС в строке 17в отрицательная сумма, вопрос мне так и прописывать цифру с минусом, или СТАВИТЬ НОЛЬ, ИЛИ УДРАТЬ МИНУС , А ЦИФРУ ОСТАВИТЬ? СПАСИБО
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 21.10.2013 11:05:26
«-» может быть!
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 11:04:34
«Анонимно» 21.10.2013 10:47:11

Переплата должна висеть на счете 18.2, а не 68.2.1, на 68.2.1=0 и в декларации 0.
___________________________

Вы бух или работник ИМНС?
Очень не повезло работодателб с вами.
У автора за 2 квартала НДСа по реализации было больше , чем вычетов в КП (кто ведет, тот же 18 (субсчет у каждого свой - кто не ведет.) В третьем квартале у нее входного НДС Столько, что равен НДС по реализации за ВСЕ 3 квартала, а может и больше. Так по вашей логике имея кучу входного НДС лна поставит меньшеую сумму вычетов , не равную сумме реализации, чтоб в стр 17 было 0?
Очень не повезло работодателб с вами.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:49:03
Переплата должна висеть на счете 18.2, а не 68.2.1
_______
Интересно, как это переплата на восемнадцатый счёт попадает?
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:47:11
Переплата должна висеть на счете 18.2, а не 68.2.1, на 68.2.1=0 и в декларации 0.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:45:58
У меня так же - к вычету не более начисленного по реализации но по стр. 17в-с минусом,так как к зачету за 3квартал более чем начисленного за квартал . Итог -переплата.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:43:15
Если вычеты превышают сумму начисленного НДС по реализации то в строке 15в нужно ставить сумму вычетов не выше суммы НДС начисленного.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:41:52
Если есть обороты по ставке 0% (т.е. экспорт), то «-» очень даже может быть: НДС к возврату из бюджета. Если НДС берётся к вычету в пределах реализации, то к уплате будет 0. Вычеты, которые превышают НДС от реализации преходят на следующий период. Не можете разобраться - подойдите в ИМНС к инспектору
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:27:45
800 тысяч переплаты в декларации не видно!!! У вас должно стоять к уплате 0. А в карточке лицевого счета будет видно, что у вас переплата.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:23:28
Минус не должен быть, остается 800 тысяч за прошлы период, а за этот 0
============
в банке работаете?))))
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 10:12:49
Минус не должен быть, остается 800 тысяч за прошлы период, а за этот 0
Беларусь
Автор 21.10.2013 10:03:20
в предыдущем периоде было к уплате 800тр, а в этом получается пере плата, по- этому и выскакивает у меня минус
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 9:58:21
Если вы нахимичили и наставили вычетов больше чем начисленного налога то не должно быть минуса)

Кстати , Вы вычеты брали в пределах начисленного или все , что было забрали? А нулевой ставки нет?
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 9:57:08
все зависит от того что было в предыдущем периоде. Если у вас просто нарастающим НДС к уменьшению по сравнению с прошлым периодом то с минусом будет. Если вы нахимичили и наставили вычетов больше чем начисленного налога то не должно быть минуса)
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 9:55:27
идите сдайте в приемную, пусть на вашем экземпляре поставят штамп о приеме.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 9:53:01
инспектор разворачивает отчет, говорит что отрицательное число не писать, как быть
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 9:48:17
лучше уДрать от НДС:-))))
Ну а если серьезно, то оставить все как есть.
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2013 9:36:16
очень нужно, знакомые говорят что с минусом инспектор не принимает
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru