| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
25.10.2013 13:12:28
|
 |
 |
помогите!!! По заполнению декларации по НДС ( у нас опт осн), Я ввожу товар из РФ и Польши, уплачиваю ввозной НДС беру на вычеты, а в декларации как отразить? Это будут вычеты или как оплата? В какой строке отразить НДС ввозимый?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.10.2013 13:59:09
|
 |
 |
автор нет такого понятия в декларации как «оплаченный НДС», что вы аообще имеете в виду? В декларации НАРАПСТАЮЩИМ пишут НДС по реализации, потом стр 15 НАРАСТАЮЩИМ вычеты (согласно НК), а потом считается сумма налога (строки 16). А вот строки 17 внимательно почитайте , что в скобочках стоит в стр 17В. Там чистая арифметика.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
25.10.2013 13:54:51
|
 |
 |
У меня тоже вопрос в какой строке правильно поставить оплаченный НДС, за предыдущий период.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
25.10.2013 13:28:18
|
 |
 |
Из Польши ввозного нет, уплаченный НДС на таможню сразу попадает в книгу покупок (18-42/51), т.е. на вычет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.10.2013 13:19:25
|
 |
 |
автор, не подскажите какая строка в декларации предусмотрена под «оплату»?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.10.2013 13:17:32
|
 |
 |
За уточненный - ничего.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
25.10.2013 13:16:12
|
 |
 |
Благодарю!!! Сегодня понесу уточненный, я ставила в оплату, а надо в вычеты. И что мне за это будет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.10.2013 13:13:58
|
 |
 |
в 15 -й, где и все вычеты
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|