Приобретаем товар у наших партнеров нерезидентов (импорт). С ноября месяца наши партнеры будут возмещать маркетинговые затраты (реклама). Кто работает с этим всем - как вы документально оформляете и что делать с НДС? Заключаем контракт (агентский договор), составляем акт выполненных работ, НДС экспортный 0% (обороты по вх.НДС в зачет)? Либо выставляем НДС 20%, а входящий на затраты?
То есть у вас реализация услуг нерезиденту то есть место реализация - заграница. то есть, НДС у вас нет, от слова «совсем». В декларации не отражаете, покупателю не выставляете. Он сам у себя накрутит НДС и потом его заплатит в свой бюджет
Беларусь
Миллион долларов США28.10.2013 18:30:09
то есть партнеры будут платить вам за маркетинговые услуги?