| |
|
|
| |
|
|
РФ НДС
05.11.2013 16:23:13
|
 |
 |
В каком месяце берется к зачету российский ндс, если приход был в 15.06.13, а оплатили 16.07.13? и если взяли к зачету в третьем квартале, а не во втором, нужно уточненные декларации сдавать? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 10:12:34
|
 |
 |
«Анонимно» 06.11.2013 9:39:53 Автор, какую уточненную вы хотите занести , ели уже и третий квартал закончился?:-)))) Никто у вас деклу за 2 квартал уточненную уже никто не примет. Если уж совесть мучает, то сдавайте уточненную за 3 квартал с заполнением раздела 5. в июне покажете переплату, в а августе/сентябре недоплату. По итогу получите НОЛЬ. Если вас это успокоит.****************************
З А Ч Е М ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.11.2013 9:39:53
|
 |
 |
Автор, какую уточненную вы хотите занести , ели уже и третий квартал закончился?:-)))) Никто у вас деклу за 2 квартал уточненную уже никто не примет. Если уж совесть мучает, то сдавайте уточненную за 3 квартал с заполнением раздела 5. в июне покажете переплату, в а августе/сентябре недоплату. По итогу получите НОЛЬ. Если вас это успокоит.
Беларусь
|
 |
 |
РФ НДС
06.11.2013 9:18:45
|
 |
 |
«Анонимно» 06.11.2013 9:03:38 а у вас книга покупок ведется? __________________________________________________.. _ книга покупок у нас не ведется
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.11.2013 9:17:24
|
 |
 |
Анонимно« 06.11.2013 9:14:30 _______ возможно Вы правы.... просто хотела чтобы автор был в курсе) а я книгу веду и включаю в нее ввозной НДС в месяце его уплаты в бюджет....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.11.2013 9:14:30
|
 |
 |
«Анонимно» 06.11.2013 9:12:05 я у автора спрашиваю. потому как есть нюанс. если ведется книга покупок - к вычету тогда когда включено в книгу. если не ведется - к вычету тогда когда насиупил срок вычета. ________________________________
В разрезе кварталов проверять не будут. Это правило хорошо отследить на «стыке времен», вот там да - это важно. ИМХО.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.11.2013 9:12:05
|
 |
 |
я у автора спрашиваю. потому как есть нюанс. если ведется книга покупок - к вычету тогда когда включено в книгу. если не ведется - к вычету тогда когда насиупил срок вычета.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
06.11.2013 9:07:13
|
 |
 |
Не обязательно вести книгу покупок, но у меня в УП прописано, что с ведением КП, так я в конце года распечатаю ее.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.11.2013 9:03:38
|
 |
 |
а у вас книга покупок ведется?
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
06.11.2013 8:53:00
|
 |
 |
РФ НДС 05.11.2013 16:49:54 И если вдруг придет проверка, и это увидит, тоже ничего страшного?? что то я испугалась((******************
Ну вы вообще тупите, все у вас нормально, это не важно что вы приняли в зачет не во 2 квартале, а в 3-ем, вы ничего не нарушили, работайте спокойно дальше.
Беларусь
|
 |
 |
РФ НДС
05.11.2013 16:49:54
|
 |
 |
И если вдруг придет проверка, и это увидит, тоже ничего страшного?? что то я испугалась((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.11.2013 16:34:59
|
 |
 |
Да ничего вы не нарушили! Спите спокойно!
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
05.11.2013 16:33:39
|
 |
 |
Ничего вы не нарушили, продолжайте работать дальше.
Беларусь
|
 |
 |
РФ НДС
05.11.2013 16:32:44
|
 |
 |
Веснушка 05.11.2013 16:26:12 15.06.13 оприходывали. Значит ввозной НДС платим до 20.07.13. Декларацию сдаем тоже до 20.07.13. К зачету принимаем за июнь. Если бы оплата прошла после 20.07.13-тогда к зачету за июль.А так да-уточненные**********************
Если взяли в зачет не во 2-ом квартале, в 3-ем, они же ничего не нарушили, зачем им сдавать уточненные? я не понимаю, мы нарушили что то или нет? и что теперь делать с декларациями...(((
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
05.11.2013 16:28:13
|
 |
 |
Веснушка 05.11.2013 16:26:12 15.06.13 оприходывали. Значит ввозной НДС платим до 20.07.13. Декларацию сдаем тоже до 20.07.13. К зачету принимаем за июнь. Если бы оплата прошла после 20.07.13-тогда к зачету за июль.А так да-уточненные**********************
Если взяли в зачет не во 2-ом квартале, в 3-ем, они же ничего не нарушили, зачем им сдавать уточненные?
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
05.11.2013 16:26:18
|
 |
 |
Можно было взять в зачет во втором квартале, но если вы взяли в зачет в 3-ем квартале тоже нормально. Никаких уточненных делать не надо.
Беларусь
|
 |
 |
Веснушка
05.11.2013 16:26:12
|
 |
 |
15.06.13 оприходывали. Значит ввозной НДС платим до 20.07.13. Декларацию сдаем тоже до 20.07.13. К зачету принимаем за июнь. Если бы оплата прошла после 20.07.13-тогда к зачету за июль.А так да-уточненные
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|