| |
|
|
| |
|
|
Липка
12.11.2013 14:23:11
|
 |
 |
Пожалуйста, подскажите. Продаем бывшему подрядчику поддоны, только одни поддоны без материалов или товара. В приходных накладных от поставщиков этих поддонов три варианта указания (неуказания) данных ндс. Есть вообще пустая графа с прочерками (1 вариант), от другого поставщика указано «без НДС» , в третьем варианте поставщик (третий поставщик) указывает 20% ндс. Мы работаем с уплатой НДС. Как правильно указать или не указать ндс в накладной и как отразить это в бухучете.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 12:41:11
|
 |
 |
Липка, пришли у вас поддоны Д10 К60 100 руб. (неважно с НДС оприходовано на 10 счет или без)
Вы договариваетесь с покупателем на какую-то определенную стоимость 50 или 100, или 120 рублей, из которой и выделяете НДС х20/120 и исходя из этого заполняете ТН.
И тогда в учете будет у вас Д62 К90 50 или 100, или 120 рублей Д90 К68 соответственно 8, 17 или 20 рублей Д90 К10 100 и выводите финрезультат. Т. е. как и продажа любого другого материала или товара.
Беларусь
|
 |
 |
Липка
13.11.2013 12:29:28
|
 |
 |
Для не автора 13.11.2013 10:20:09 Я так понимаю ваши операции с тарой надо рассматривать как операции по возвратной многооборотной таре и в накладной на возврат тары в срок или на отпуск тары покупателю вообще ничего в графе ндс писать не надо, оставить ее пустой, то есть с прочерком. И НДС никакой не учитывать. А вот в моем вопросе бывшая возвратная тара уже превращается в обычный товар или предмет для продажи. И что-то я стопарюсь на этом превращении НДСа
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2013 11:02:28
|
 |
 |
а почему не отписываете поставщикам, если написано, что тара возвратная?
Беларусь
|
 |
 |
не автор
13.11.2013 10:20:09
|
 |
 |
А если приход на поддоны без НДС и указано что тара возвратная? Я так же отписываю своему покупателю (без НДС) и он мне возвращает по накладной потом без НДС, а в свою очередь возвращаю постащику (без НДС)? правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Липка
13.11.2013 10:04:11
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Липка
12.11.2013 16:10:52
|
 |
 |
Так я же спрашиваю как заполнить ттн и как отразить ндс в учете? Если считаете, что я написала пример правильно, ответьте, что правильно. Или наоборот. (пожалуйста)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.11.2013 15:13:08
|
 |
 |
Липка, как вы приходывали - не имеет значения, имеет значения цена реализации, в которую должен входить ваш ндс, а учетная стоимость списывается как себестоимость продаваемых поддонов, и вы можете получить либо прибыль, либо убыток от реализации этих поддонов.
Беларусь
|
 |
 |
Липка
12.11.2013 15:06:00
|
 |
 |
То есть, если принято без указания в ттн ндс или где писалось «Без НДС» от поставщика поддон 100= руб, в накладной продаю 100= руб стоимость + 20= руб. НДС ? Верно, да? А если поставщик в ттн писал 100=руб стоимость + 20=руб ндс итого 120= руб и эти самые 20 рублей входного НДС мной были положены на увеличение стоимости поддона (как по многооборотной таре), тогда как при реализации третьим лицам? 120= полуяченная в учете стоимость + 24=ндс итого 144= - стоимость с ндс для этого третьего лица?
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
12.11.2013 14:25:17
|
 |
 |
Вы работаете с НДС, и НЕ ЗАВИСИМО от того, что указано в приходных накладных, у вас реализация с НДСом будет. С каких пор варианты написания в приходе влияют на отгрузку?
Беларусь
|
 |
 |
Липка
12.11.2013 14:25:04
|
 |
 |
Почитала нормативку, поняла, что даже методика отражения в учете входного ндс изменилась за последние годы. Читала много, голова кругом
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|