| |
|
|
| |
|
|
нужен совет
02.12.2013 16:50:04
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста входной НДС РФ уменьшает НДС начисленный только импортный,или внутренний тож? И аналогично экспорт 0% ставка-если есть подтвержд.мы можем его путем вычетов входн.РФ зачесть? Может я запутала вас ИТАК: НДС начисл.по РБ закр.НДС уплач.только по РБ?Или не важно и путем сложения 68 закр.на сумму 18 независимл внутренний он(РБ)или РФ.Разъесните пожалуйста.Очень ПРОШУ.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
03.12.2013 10:38:25
|
 |
 |
Ой, Лена тут по-моему клубок заблуждений.Видимо без 100г им не объяснить этого НДСа
Беларусь
|
 |
 |
Е.Н
03.12.2013 10:37:03
|
 |
 |
почему когда заплатите к вычету? ведь по отгрузке работаем можно и в месяц начисления к вычетам... _ :) Входящий НДС, предъявленный вам в РБ поставщиками товаров (услуг), поставщик заплатит в бюджет независимо от оплаты вами ему. Поэтому вы его тоже берете к зачету без оплаты.
НДС по импорту из РФ заплатить должны вы прежде, чем брать к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
03.12.2013 10:20:45
|
 |
 |
почему когда заплатите к вычету? ведь по отгрузке работаем можно и в месяц начисления к вычетам...
Беларусь
|
 |
 |
Е.Н
03.12.2013 9:44:18
|
 |
 |
осталась некая сумма ,которую можно вернуть,а можно не возвращпть а учитывать ее на 18 счете,чтобы она закрывала исч.нДС след.месяца,или обязательно возвратить - Конечно не обязательно, возврат- ваше право.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.12.2013 9:42:50
|
 |
 |
Если НДС по 18 счету превышает исчисленный, то вы делаете его распределение по уд весу. Смотрите в декларацию и ПРАВИЛЬНО заполняйте раздел СПРАВОЧНО
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.12.2013 9:41:22
|
 |
 |
Вы начисяйте ввозной НДС по импорту из РФ по другому субсчету 68 счета. Тогда вам понятнее будет. Начисляете проводкой Д18К68(например 5-прочие налоги). Этот НДС вы ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ ПЛАТЕЖКОЙ в налоговую и сдать приложение к декларации по НДС(посмотрите отдельное) причем ежемесячное. А затем(когда оплатите) вы возьмете к вычету этот НДС вместе со всеми вычетами. Понятно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2013 9:11:44
|
 |
 |
А вернуть можно только экспортный или по рБ тоже? Мы закрыли исч.по реализ,НДС уплач.больше,осталась некая сумма ,которую можно вернуть,а можно не возвращпть а учитывать ее на 18 счете,чтобы она закрывала исч.нДС след.месяца,или обязательно возвратить?
Беларусь
|
 |
 |
Е.Н
02.12.2013 22:56:47
|
 |
 |
Возвращается превышение вычетов над начисленным НДС. Конечно же сначала вы вычетами «закрываете» НДС, исчисленный по реализации. Предвижу вопросы- примеров с цифрами много на этом сайте
Беларусь
|
 |
 |
нужен совет
02.12.2013 20:33:09
|
 |
 |
Вычеты НДС, приходящиеся на 0-ю ставку, можно вернуть из бюджета. А можно не возвращать, а уменьшить начисленный?
Беларусь
|
 |
 |
нужен совет
02.12.2013 20:30:02
|
 |
 |
А для чего нужен удельный вес,чтобы понять сколько возвращать НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Е.Н.
02.12.2013 20:19:51
|
 |
 |
и 18 счет и 68 дают вам данные для заполнения декларации по НДС. Все начисленное- к уплате. Все уплаченное- к вычету (не забудьте про удельный вес). Теперь по действиям: НДС РФ начисляем в месяце ввоза, уплачиваем до 20-го след.месяца и в том же месяце берем к вычету. Т.е. он идет в строку «уплаченный НДС» и распределяется вместе с любым другим. А экспорт с 0-й ставкой увеличивает вашу выручку. Вычеты НДС, приходящиеся на 0-ю ставку, можно вернуть из бюджета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.12.2013 18:41:02
|
 |
 |
никто не поможет неопытной?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|