| |
|
|
| |
|
|
Накладная из ресторана
02.01.2014 12:42:15
|
 |
 |
Здравствуйте. Отмечали корпоратив в ресторане. Ресторан дал накладную на еду, в которой НДС уже включен в цену. Например: Хлеб цена 1100,стоимость 1100, ставка НДС 12,6644%, сумма ндс 139,31, стоимость с ндс 1100. Не совсем понимаю, как отражать эту накладную у себя в учете. Можно ли этот НДС включить в цену без выделения, а в графе НДС писать «без НДС», чтобы стоимость совпала с накладной или самостоятельно выделить из цены?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Е.Н
05.01.2014 22:32:12
|
 |
 |
Только работы и услуги, товары не при чём. - Конечно, работы/услуги. Замутненный праздниками разум не то написал :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2014 15:35:13
|
 |
 |
Например: «Не принимается к вычету НДС по товарам/услугам, оплаченным организацией для своих работников» _____ Только работы и услуги, товары не при чём.
Беларусь
|
 |
 |
Е.Н.
05.01.2014 15:28:14
|
 |
 |
НДС к вычету принимается, ведь ресторан его платит, НДС ентот. Облагать НДС сумму этих затрат не нужно - То, что кто-то НДС платит, не всегда аргумент. Например: «Не принимается к вычету НДС по товарам/услугам, оплаченным организацией для своих работников»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2014 14:32:05
|
 |
 |
Ага, положили продукты на склад, там их мыши поели, и списываете как прочее выбытие, на него НДС не начисляется. Но таки кого вы хотите обмануть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2014 14:30:19
|
 |
 |
Так получается, что продукты оприходовать на сч.10, а потом списать на затраты, неучаствующие в налогообложении? НДС при этом не начислется?
Беларусь
|
 |
 |
Станнис
04.01.2014 9:48:57
|
 |
 |
НДС к вычету принимается, ведь ресторан его платит, НДС ентот. Облагать НДС сумму этих затрат не нужно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2014 9:43:27
|
 |
 |
«Анонимно» 03.01.2014 21:34:22, а почему вы не хотите принимать к вычету ндс?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2014 9:39:26
|
 |
 |
хочу поднять, тоже не могу разобраться как правильно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.01.2014 21:34:22
|
 |
 |
однако, рестораны выписывают накладные. Тоже сталкиваемся с этим почти каждый корпоротив. Только НДС при списании не начисляла. Списываем всю сумму затрат вместе с НДС как непроизводственные затраты на праздничное мероприятие неучитываемые при налогообложении.
Беларусь
|
 |
 |
Станнис
03.01.2014 9:48:42
|
 |
 |
как оприходуют так и спишут как расходы не уч.в налогообложении ************************************************ Почитайте топики предыдущие. Нету там оснований для приходования на 10 счет. Как и основания для выписки накладной рестораном.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.01.2014 9:42:35
|
 |
 |
а с чего вдруг надо начислять ндс при списании на неучит.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.01.2014 8:49:17
|
 |
 |
ага? ------ не агакайте как оприходуют так и спишут как расходы не уч.в налогообложении.не городите огород с реализацией работникам,или вернее-не умничайте.и начисление ндс в данном случае к реализации не имеет отношения.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.01.2014 23:33:48
|
 |
 |
приходуйте одним словом«продукты» ___________________ т.е. вы подразумеваете, что автор будет приходовать еду на склад, да? А потом реализовывать работникам? ага?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.01.2014 20:21:05
|
 |
 |
приходуйте одним словом«продукты» 1набор(или комплект.или шт.неважно впрочем.ндс выделите и возьмите к вычету.когда будете списывать «продукты» начислите ндс по ставке 20%.и фсе.а не хотите выделять -не выделяйте.но когда будете списывать все равно начислите ндс на всю сумму.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|