...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Накладная из ресторана 02.01.2014 12:42:15
Здравствуйте. Отмечали корпоратив в ресторане. Ресторан дал накладную на еду, в которой НДС уже включен в цену. Например: Хлеб цена 1100,стоимость 1100, ставка НДС 12,6644%, сумма ндс 139,31, стоимость с ндс 1100. Не совсем понимаю, как отражать эту накладную у себя в учете. Можно ли этот НДС включить в цену без выделения, а в графе НДС писать «без НДС», чтобы стоимость совпала с накладной или самостоятельно выделить из цены?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Е.Н 05.01.2014 22:32:12
Только работы и услуги, товары не при чём.
-
Конечно, работы/услуги. Замутненный праздниками разум не то написал :)
Беларусь
"Анонимно" 05.01.2014 15:35:13
Например: «Не принимается к вычету НДС по товарам/услугам, оплаченным организацией для своих работников»
_____
Только работы и услуги, товары не при чём.
Беларусь
Е.Н. 05.01.2014 15:28:14
НДС к вычету принимается, ведь ресторан его платит, НДС ентот. Облагать НДС сумму этих затрат не нужно
-
То, что кто-то НДС платит, не всегда аргумент. Например: «Не принимается к вычету НДС по товарам/услугам, оплаченным организацией для своих работников»
Беларусь
"Анонимно" 05.01.2014 14:32:05
Ага, положили продукты на склад, там их мыши поели, и списываете как прочее выбытие, на него НДС не начисляется. Но таки кого вы хотите обмануть?
Беларусь
"Анонимно" 05.01.2014 14:30:19
Так получается, что продукты оприходовать на сч.10, а потом списать на затраты, неучаствующие в налогообложении? НДС при этом не начислется?
Беларусь
Станнис 04.01.2014 9:48:57
НДС к вычету принимается, ведь ресторан его платит, НДС ентот. Облагать НДС сумму этих затрат не нужно
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2014 9:43:27
«Анонимно» 03.01.2014 21:34:22, а почему вы не хотите принимать к вычету ндс?
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2014 9:39:26
хочу поднять, тоже не могу разобраться как правильно
Беларусь
"Анонимно" 03.01.2014 21:34:22
однако, рестораны выписывают накладные. Тоже сталкиваемся с этим почти каждый корпоротив. Только НДС при списании не начисляла. Списываем всю сумму затрат вместе с НДС как непроизводственные затраты на праздничное мероприятие неучитываемые при налогообложении.
Беларусь
Станнис 03.01.2014 9:48:42
как оприходуют так и спишут как расходы не уч.в налогообложении
************************************************
Почитайте топики предыдущие. Нету там оснований для приходования на 10 счет. Как и основания для выписки накладной рестораном.
Беларусь
"Анонимно" 03.01.2014 9:42:35
а с чего вдруг надо начислять ндс при списании на неучит.?
Беларусь
"Анонимно" 03.01.2014 8:49:17
ага?
------
не агакайте
как оприходуют так и спишут как расходы не уч.в налогообложении.не городите огород с реализацией работникам,или вернее-не умничайте.и начисление ндс в данном случае к реализации не имеет отношения.
Беларусь
"Анонимно" 02.01.2014 23:33:48
приходуйте одним словом«продукты»
___________________
т.е. вы подразумеваете, что автор будет приходовать еду на склад, да? А потом реализовывать работникам? ага?
Беларусь
"Анонимно" 02.01.2014 20:21:05
приходуйте одним словом«продукты» 1набор(или комплект.или шт.неважно впрочем.ндс выделите и возьмите к вычету.когда будете списывать «продукты» начислите ндс по ставке 20%.и фсе.а не хотите выделять -не выделяйте.но когда будете списывать все равно начислите ндс на всю сумму.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru