| |
|
|
| |
|
|
Роман
10.01.2014 15:56:15
|
 |
 |
Вычитал (НК, статья 63 с 2014), что с НГ плательщики НДС должны обязательно высылать декларации ТОЛЬКО используя электронное декларирование. У меня 8 ИП-шников, у которых единый налог + НДС. Капец, это всем надо подключаться теперь??? Представляю какая очередь теперь будет на подключение ((((
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Роман
10.01.2014 16:45:55
|
 |
 |
хм, действительно Формулировка очень интересная. НДС в фиксированной сумме в трактовке декларации о едином налоге как бы и не НДС получается.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.01.2014 16:37:27
|
 |
 |
Роман, почитайте ещё статью 90 и 91 НК. Для ип весьма интересная формулировка, кто является плательщиком НДС)
Беларусь
|
 |
 |
Роман
10.01.2014 16:31:50
|
 |
 |
В правовой базе Налоговый кодекс общая часть, статья 63 с учетом изменений от 31 декабря 2013 В частности: Плательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 50 человек, а также плательщики налога на добавленную стоимость представляют в налоговый орган налоговые декларации (расчеты) по установленным форматам в виде электронного документа.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.01.2014 16:20:10
|
 |
 |
Где вы ЭТО вычитали?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|