Что-то затупилась. Помогите, коллеги: НДС по реализации начисленный за январь-сентябрь 100 руб, к зачету 70 руб, к уплате 30. За 4й квартал начисленный 200 руб, вычеты 250 руб. За год получается: начисленный 300,к зачету берем 300 (в пределах) и 20 остаются незачтенными на след. год? или к зачету берем только 200 в пределах 4-го квартала?