нашла небольшую ошибку по вычетам по НДС в 3кв.(учла 2 раза одно и то же, короче получилось завысила). А в 4кв.по НДС перебор реальный, т.е. по нарастающему получается к уплате ничего нет. Мне получается только пеню нужно платить?? или все равно те недоплаченные копейки тоже?? и как эта пеня считается? Большое всем спасибо! Прошу не оставьте без ответа!!
Вы же в декларации показываете нарастающим итогом, получается в декларацию за 4 квартал уже вошла недоплаченная сумма ( то есть ваша переплата за 4 квартал уменьшилась на недоплату за 3). Где сведения о недоплатах ставите за сентябрь нужную сумму. Пеня считается за день просрочки начиная с того дня, когда надо было заплатить, то есть с 23 октября пошла просрочка. Лучше сумму пени уточните у инспектора.