| |
|
|
| |
|
|
Оля
05.02.2014 12:28:57
|
 |
 |
перешли на УСН без НДС. Каким доком в 1С7 вы формируете цену на импорт из РФ, закидывая в неё НДС РФ? убилась, не получается, помогите! Большое спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лёлька
05.02.2014 13:44:19
|
 |
 |
«Анонимно» 05.02.2014 13:42:58
я в мисофте делаю док.-бух.справку! ___________________ И как? Вводится по всему товару пропорц. стоимости?
Беларусь
|
 |
 |
Лёлька
05.02.2014 13:43:03
|
 |
 |
Только в договоре с контрагентом не забудьте поставить птичку «НДС по договору учитывать как РФ». А то заявление автоматом не сформируется) А так не за что, пробуйте)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2014 13:42:58
|
 |
 |
я в мисофте делаю док.-бух.справку!
Беларусь
|
 |
 |
Оля
05.02.2014 13:37:56
|
 |
 |
Лёлька - спасибо огромное! буду пробовать.
Беларусь
|
 |
 |
Лёлька
05.02.2014 13:36:36
|
 |
 |
Вот, нашла, в Мисофте вводом на основании «Услуги сторонних организаций» Но там сложнее.. Нельзя выбрать в типе исполнителя 18 счет.. Обратитесь, может, в службу поддержки. Или как вариант, сделать заявл. о ввозе, потом проводку 76-18 ручную ,а после вводом на основании «Усл. стор. орг.», «тип исполнителя» выбрать счет выбрать 76
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2014 13:33:02
|
 |
 |
Ой , точно , это ж НДС РФ ,извиняйте . Тогда может через документ услуги сторонних организаций как-то можно закинуть ?
Беларусь
|
 |
 |
Оля
05.02.2014 13:30:41
|
 |
 |
НДС квлючать в ст-ть »? Может поставьте там птиичку
тогда она формирует всё на 60.11 и включает в задолженность поставщику
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2014 13:24:05
|
 |
 |
А когда вносите приходную накладную , есть окошко «НДС квлючать в ст-ть »? Может поставьте там птиичку ____________________ Это ввозной НДС. Его надо отразить по Кту 68-го.
_________________________ Автор, я в мисофте с РФ не работаю, но попытаюсь найти, где-то было тоно
Беларусь
|
 |
 |
Оля
05.02.2014 13:22:00
|
 |
 |
мисофт. обновления делаю периодически. становлюсь, нажимаю: -выписка -зап. кн. покупок -отгр. мат на стор. -суммовые разн. -перем. мат-в -усл. стор. орг. -заявл. о ввозе всё.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2014 13:19:42
|
 |
 |
А когда вносите приходную накладную , есть окошко «НДС квлючать в ст-ть »? Может поставьте там птиичку
Беларусь
|
 |
 |
Лёлька
05.02.2014 13:15:59
|
 |
 |
Попробуйте стать на накладную, и зн. «ввести на основании» . Должно открыть для выбора. А у вас чья 1С?
Беларусь
|
 |
 |
Оля
05.02.2014 13:09:43
|
 |
 |
Лёлька, спасибо. перерыла всё, нет у меня такого дока ( или глаз доской забит ( где он должен быть? Документы - Учет товаров реализации - .... ?
Беларусь
|
 |
 |
Лёлька
05.02.2014 13:03:31
|
 |
 |
НДС сначала 18-68, потом 41(10)-18 документом «допрасходы на приобретение»
Беларусь
|
 |
 |
Оля
05.02.2014 12:48:44
|
 |
 |
люди, подскажите каким доком вы заносите! у меня по 70 накладных в месяц, и куча мишуры, я в ручную не смогу (
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|