Входной НДС больше начисленного. В декларации по НДС раздел 4, пункт 1 ставим все вычеты, которые пришли в течение отчетного периода или все-все вычеты вместе с остатком с прошлого налогового периода, т.е. остаток по сч.18 на начало периода + дебетовые обороты по см.18??
Спс, я это понимаю. Тут была дискуссия с одним ГБ: она ставит в стр.1 вычеты за текущий налоговый период + сальдо вход.
Беларусь
ММ07.03.2014 9:08:33
в разделе 4 в стр.1 вычеты за текущий налоговый период в стр. 2 не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде (т.е. ваше сальдо на начало года по сч 18)