| |
|
|
| |
|
|
неопытная бушка
11.03.2014 13:41:14
|
 |
 |
подскажите пожалуйста, обязательно ли чтобы поквартально данные по налогам в учете совпадали с декларациями и актами сверок налоговой, или можно в конце года поправить бух справкой
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.03.2014 0:25:45
|
 |
 |
Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Работящая
12.03.2014 0:21:32
|
 |
 |
я это и не собиралась поправлять, там на начало года на несколько милионов не идет по налогам, я в итоге наверное на конец 13 выведу бух справкой что должно быть ___________________________ Ну вот видите, вам и советы не нужны:))) Пеня уже не при чем. На начало какого года не идет несколько миллионов? 13 или 14? Наверное, смею предположить, 13-го. И так, возвращаемся к совету выше - в конце года можно исправить бух-справкой. (А разобраться, почему не идут на миллионы налоги с ИМНС - это ваше право или желание). Удачи
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2014 0:10:47
|
 |
 |
я это и не собиралась поправлять, там на начало года на несколько милионов не идет по налогам, я в итоге наверное на конец 13 выведу бух справкой что должно быть
Беларусь
|
 |
 |
Работящая
12.03.2014 0:04:26
|
 |
 |
Но через 68 пеня не отражена, нужно ли это как-то исправлять ___________________________________ Зачем?. Это всего лишь, по сути, дополн. проводка. Результат ее един - на 99. Ну, чтобы вам было проще, даже в актах сверки с ИМНС по налогам и платежам пеня идет отдельной строкой. Не заморачивайтесь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:55:28
|
 |
 |
Но через 68 пеня не отражена, нужно ли это как-то исправлять
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:53:51
|
 |
 |
Мой совет был более к отношению - почему 91, а не 90?________________________________________________ Ответ на данный вопрос я не знаю, отражено в учете так как я написала до этого( а что лучше через 90 я знаю, спс) Повторюсь - проще пеню прошлых лет чере 99 _________________________________ Но та пеня которая отнесена 91 в 2012, она уже списана на 99 счет
Беларусь
|
 |
 |
Работящая
11.03.2014 23:43:20
|
 |
 |
У нее проводки такие оплата пени 91.4-51,потом с 91.4 списыв на 91.5, и закрыв. на 99, но все суммы пени, а часть. исправлю я наверное в конце года разницу на которую не идут суммы. ______________________________ Чуток непонятно. Первое - внутренние субсчета счета можно каждой организации утверждать свои. Мой совет был более к отношению - почему 91, а не 90? Пеня по налогам по текущей деятельнсти? Или по другой (финансовой, инвестициооной???) Повторюсь - проще пеню прошлых лет чере 99 счет закрыть. Но не понятен ваш комментарий. Какую разницу собираетесь закрывать? Уточните... В основном, пеня проводится именно равной той, что удержала ИМНС с 51 сч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:29:06
|
 |
 |
У нее проводки такие оплата пени 91.4-51,потом с 91.4 списыв на 91.5, и закрыв. на 99, но все суммы пени, а часть. исправлю я наверное в конце года разницу на которую не идут суммы...
Беларусь
|
 |
 |
Работящая
11.03.2014 23:23:08
|
 |
 |
В 12 году были уточне. за 11, но в учете не начислены, пени по налогам не через 68 сч, а через 91 _________________________ То же можно. Хотя и не корректно. Опять таки, уж если через 90-ые счета, то почему 91? Почему не через 90 (прочие, не учитываемые?). Можно и через 99, Чтобы меньше «ломать» учет и не делать доп/проводки. (Это только к пене от ИМНС относится совет)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:17:17
|
 |
 |
Еще может подскажите на такой вопрос, на начало 13г, висит не взятый к зачету входной НДС, сейчас буду подавать уточненный за 12г.( к доплате) насколько я понимаю этот НДС я должна зачесть, и суммы по услугам сторонних организаций не взятых к учету в прошлых годах могу отнести по годам на учитываемые затраты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:11:40
|
 |
 |
В 12 году были уточне. за 11, но в учете не начислены, пени по налогам не через 68 сч, а через 91
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:10:00
|
 |
 |
Я работаю с конца осени, ни начало 13года, первые 2 квартала 13г. ни прибыль, ни НДС не идет, запросила акты сверки в налоговой целый день голову сегодня ламала, поинмаю почему не идет, а как исправить не знаю...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 23:06:43
|
 |
 |
А что у вас не идет? Если оплаты-зачеты, то можно бухсправкой и концом года (квартала). А если начисление -то надо или уточненные подать или в бухучете подкорректировать чтоб шли хоть поквартально
Беларусь
|
 |
 |
Работящая
11.03.2014 22:49:22
|
 |
 |
Поправляйте в конце года бух.справкой. Ничего страшного нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 22:47:46
|
 |
 |
При проверке налоговая смотрит движение по месяцам или остатки по счетам на конец года, и предусмотрен ли штраф за то что не идет сальдо, обороты по налогам
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 17:58:53
|
 |
 |
АПП
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 14:14:19
|
 |
 |
У меня предыд. Гб уточненные подавала и по НДС и по прибыли апрель, сентябрь 2013г., а в учете исправляла 12годом,
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
11.03.2014 14:05:33
|
 |
 |
Начисления конечно должны совпадать. Ведь в налоговой цифры берут из наших отчетов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.03.2014 14:03:00
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|