Если у вновь созданного предприятия в течении года будет накапливаться входной НДС (по ОС, ТМЦ и услугам). Реализации в этом году не предвидится. Можно ли будет в след году, когда пойдет реализация применить вычет входного НДС предыдущего года? По ОС нашла в НК, что можно будет по частям 1/4 или 1/12. А как быть с другим НДС?
Можно ли будет в след году, когда пойдет реализация применить вычет входного НДС предыдущего года? --------------------------------------------- Можно, вы же его фактически уплатили вашему поставщику (налоговому агенту). Только не забудьте показывать этот НДС «накопленный» в декларациях (в справочном разделе) и отразить его в начале следующего года в декларации как переходящий с предыдущего налогового периода.
Беларусь
ФФ16.03.2014 20:48:04
у меня такая же ситуация, к вычету принимаю НДС по основным средствам в размере 1/12 (налог ежемесячный), НДС остальной висит пока не будет реализации. Еще добавлю, если вы создаете, строите основные средства, то НДС по ТМЦ, которые пошли на создлание этого ОС, также можно принимать к вычету в размере 1/12 или 1/4 как НДС по ОС.