Что-то запуталась. Где в декларации по НДС внести НДС сторно за прошлый год. Был не подписан акт выполненных работ, а бухгалтер провела, в этом году отнесла на убытки прошлых лет. что-то сейчас не пойму где этот НДС пристроить в декларации? Пока поставила его по стр.11 «Сумма налога, излишне предъявленные покупателям», но с «-», тогда все красиво. Правильно/нет?