| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
03.04.2014 10:29:06
|
 |
 |
СРОЧНО: Начинаем работать с РФ (оказание услуг заказчику-нерезиденту). У нас УСН без НДС. В документах для заказчиков РБ мы прописывает, что работаем без НДС, ставим сумму НДС в табличной части «0» и делаем ссылку на гл. 34 НК РБ, п.п. 3.12. Правильно ли будет указывать аналогичную информацию для заказчиков из РФ или мы должны указывать ставку НДС «0», сумму НДС «0» и ссылку на протокол об уплате косвенных налогов.Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
03.04.2014 11:36:46
|
 |
 |
СПАСИБО ВСЕМ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2014 11:03:33
|
 |
 |
тогда «без НДС»
Беларусь
|
 |
 |
Автор
03.04.2014 10:59:42
|
 |
 |
Анонимно« 03.04.2014 10:41:38 Не все так просто, чья территория по Протоколу о взимании косвенных налогов в ТС, признается территорией реализации у Вас? _________ место оказания услуг РФ (рекламные, дизайнерские, маркетинговые)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2014 10:47:05
|
 |
 |
Не все так просто, чья территория по Протоколу о взимании косвенных налогов в ТС, признается территорией реализации у Вас?
Проще говоря , какие услуги вы оказываете нерезиденту?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2014 10:41:38
|
 |
 |
Не все так просто, чья территория по Протоколу о взимании косвенных налогов в ТС, признается территорией реализации у Вас?
Беларусь
|
 |
 |
L
03.04.2014 10:39:50
|
 |
 |
обязательно БЕЗ НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2014 10:37:52
|
 |
 |
Вы должны указывать не 0 НДс , а «без НДС» и ссылку на пункт в гл.34
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|