...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 07.04.2014 9:26:46
По акту взаимозачета зачли задолженность поставщиков перед нами в сч нашей отгрузки им. Т.е. Д 60/К 62. Сумма зачета теперь должна попасть в реализацию?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 07.04.2014 10:11:52
А в книгу покупок видимо должен попасть НДС по этому акту взаимозачета(по 60 сч)?
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 10:08:21
Было по оплате.Сделала проводки,но при формировании документа «реализация» не попадает в реализацию.Вручную видимо нужно подставлять.
Беларусь
Кроша 07.04.2014 9:31:34
Вы по оплате или по отгрузке? Если по отгрузке, то она уже в реализации, если по оплате, то да, делайте проводки на сумму реализации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru