...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Очень прошу! Помогите! 10.04.2014 16:11:31
Дорогие бухи! Не бросайтесь тапками!
ВОПРОС ВНУТРИ.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор вопроса 12.04.2014 22:03:00
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2014 14:45:17
Раньше при экспорте товара был обязателен сертификат о происхождении товара. А сейчас обязателен или уже нет?
==============
насколько помню его и раньше не обязательно было делать для вас) Это больше проблема покупателя бо при его отсутствии он будет платить пошлины при разстаможки. На счет сертификата надо уточнять по кодам ВЭД и конкретным странам .Тут есть различные варианты и это не бухдело) обратитесь к декларантам за консультацией)
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2014 14:42:07
Мы же должны огбеспечить поступление валютной выручки? В какие сроки? И чтьо будет, если не обеспечим?
=================
да, в течении 90 дней(смотрите 178 указ),если не обеспечите или не получите продление у нацбанка то адм. штраф(размер не помню) + 2% от суммы не поступления выручки в день но не более суммы не поступившей выручки
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2014 14:39:45
Когда мы у себя ставим на приход товар, который потом собираемся отгружать на экспорт в РФ, мы же при оприходовании у себя в учете этого товара сразу отражаем НДС в Книге покупок?
===================
входной ндс не зависит от того что вы с этим товаром потом делать будете- есть первичный док на приход- отражаете в учете
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2014 14:38:20
но не все суммы мы берем из Книги покупок, а за минусом сумм НДС по товару, который потом был экспортирован
===============
так вы будете делать если у вас в УП прописан метод раздельного учета вычетов по разным ставкам. Если все вычеты методом удельного веса то это будет обычный входной ндс.
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2014 14:36:09
(и просто она не будет участвовать в расчете, когда считают уд.вес вычетов, приходящихся на 0-ю ставку)?
============
да, просто не участвуют в расчете, только если память не изменяет это касается вычетов по ОС(уточните в НК)
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2014 13:01:23
Ответьте, пожалуйста, на мои три предыдущих сообщения!
Беларусь
Автор вопроса 11.04.2014 21:57:19
Очень прошу ответить на мои вопросы в ДВУХ предыдущих моих сообщениях и плюс еще такие вопросы:
а) Мы же должны огбеспечить поступление валютной выручки? В какие сроки? И чтьо будет, если не обеспечим?

б) Раньше при экспорте товара был обязателен сертификат о происхождении товара. А сейчас обязателен или уже нет?

Заранее всем спасибо.
Беларусь
Автор 11.04.2014 21:38:07
И в дополнение ко 2-му вопросу:
Если мы товар купили, отразили НДС по нему в Книге покупок, потом отгрузили этот товар на экспорт, то как правильно оформить налоговую декларацию по НДС, ЕСЛИ 180 ДНЕЙ с даты отгрузки экспортируемого товара ЕЩЕ НЕ ПОШЛО? Я знаю, что в декларации по НДС мы пока не отражаем обороты по реализации экспортного товара. А НДС к зачету в этой декларации (пока не прошло еще 180 дней) мы берем из Книги покупок (в пределах НДС от реализации), но не все суммы мы берем из Книги покупок, а за минусом сумм НДС по товару, который потом был экспортирован? Т.е. каждый раз, когда будем брать сумму НДС из Книги покупок, надо вычленять оттуда суммы НДС по товарам купленным для экспорта (для того, чтобы учесть их в той декларации по НДС, в которой будем отражать обороты по реализации экспортируемого товара)?
Беларусь
Автор вопроса 11.04.2014 21:13:13
Большое спасибо всем за ответы!
В целом понятно, но хочу еще добить уже этот вопрос до конца.

Итак:

1. У меня в Учетной политики написано (составляла не я- это на новой работе): «При распределении налоговых вычетов методом удельного веса в распределении не участвуют налоговые вычеты прошлого налогового периода» (налоговым периодом является календарный год).
А как быть, если на конец 2013 года по счету 18 висит остаток? Что делать с этим НДС? Его уже нельзя будет взять к зачету в этом году? Или эту сумму (с 18-го счета) можно брать к зачету в пределах начисленного НДС (и просто она не будет участвовать в расчете, когда считают уд.вес вычетов, приходящихся на 0-ю ставку)?

2. Когда мы у себя ставим на приход товар, который потом собираемся отгружать на экспорт в РФ, мы же при оприходовании у себя в учете этого товара сразу отражаем НДС в Книге покупок?
Беларусь
Serwik 11.04.2014 2:57:42
Возврат НДС из бюджета -- это если у вас НДС по реализации меньше суммы вычетов (бывает, когда экспорта много). Это не значит, что государство всем экспортерам приплачивает из бюджета (в России это весьма популярный миф среди бизнесменов, у нас встречается реже).
Беларусь
Автор 11.04.2014 0:37:56
А для возврата НДС из бюджета нужно предоставить Заявление по форме согласно Приложения №26 к Постановлению МНС РБ №14 от 26.04.13? Или может что-то еще?
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2014 21:48:00
1. да
2. какой НДС если он 0?)
3. как с обычной реализацией со ставкой 20%. по поступлении доков проведете 0 ставку и в этом периоде корректировку по прибыли
Беларусь
Автор вопроса 10.04.2014 21:43:36
И еще возникло пару вопросов:
1.Пока не истекли 180 дней, выручку по экспорту товаров мы же не указываем только в декларации по НДС, а в декларации по налогу на прибыль указываем?
2.Если да, то как заполнить правильно декларацию по налогу на прибыль: экспортную выручку отражаем, а НДС из экспортной выручки не отражаем? (если еще не прошло 180 дней с даты экспортной отгрузки)
3. Если на 181-й день с даты экспортной отгрузки нет документов, подтверждающих 0-ю ставку и мы подали декларации по НДС со ставкой 20%, то как быть с декларацией по налогу на ПРИБЫЛЬ (на 181-й день)? Мы должны подать уточненный по налогу на прибыль, добавив в уточненную декларацию по налогу на прибыль «экспортный» НДС 20%? А потом, когда появятся документы для подтверждения 0-й ставки, снова делать уточненный по прибыли, убирая из декларации 20%-тный «экспортный» НДС?
Беларусь
Автор вопроса 10.04.2014 21:02:21
Ой, что это то я НДС 18% ставку пишу? Конечно, 20%))
Спасибо за ответы!
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2014 16:16:14
1. да
2. НДС начисляете 20%, а не 18%. Проводка 90-68
3. да
4. НДС к возврату по налоговой декларации, приходящийся на ставку 0% (делается распределение налоговых вычетов)
5. да
6. делается распределение налоговых вычетов по удельному весу выручки по ставкам 20% и 0% по налоговой декларации
Беларусь
Автор 10.04.2014 16:11:59
Дорогие бухи! Не бросайтесь тапками! Очень прошу, помогите, объясните на пальцах, как для ребенка)) Когда объясняют постым языком, своими словами, информация вспринимается легче. Знаю, что про экспорт уже много раз задавали вопросы и писали.
Впервые у меня будет экспорт товаров в РФ. Штудирую этот вопрос, но все равно еще не во всем разобралась.
У меня следующие вопросы:
1. 180 дней отводится на предоставление документов, чтобы подтвердить о-ю ставку НДС. Значит в течение 180 дней выручку по отгруженному на экспорт товару отражать в декларации по НДС вообще не надо?

2. Если на 181-й день все еще нет документов для подтверждения 0-й ставки, то указываем выручку по экспорту товара в налоговой декларации по НДС со ставкой НДС 18%? Если да, то какой проводкой начислить этот НДС в учете?

3. Если указали эту выручку со ставкой НДС 18%, а потом пришли документы, подтверждающие 0-ю ставку, то тогда сдаем уточненную декларацию по НДС с 0-й ставкой и прикладываем документы, подтверждающие 0-ю ставку? А проводку по начислению НДС просто сторнируем?)

4. Когда говорят про ВОЗВРАТ НДС, то имеют ввиду НДС, который уплачивают по ставке 18%, если на 181-й день не было документов для подтверждения 0-й ставки? Или какой НДС имеется ввиду?

5. Проводка в данном случае по возврату НДС будет Дт 51 Кт 68? Так?

6. НДС к вычету по удельному весу. Не понимаю, как это посчитать чисто технически. Например, когжда нет экспорта, я всегда брала НДС из книги покупок и указывала в декларации по НДС сумму НДС к зачету в предалах начисленной суммы НДС. А как посчитать НДС к зачету, когда есть еще и экспорт товара в РФ?

Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!))
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru