Помогите, запуталась совсем. Получили товар из РФ, приходую с 0% НДС, оплачиваю этот НДС (Дебет 68 Кредит 51). Подаю заявление в налоговую, и включаю в книгу покупок. Получается что по дебету 68 у меня и в оплате эта сумма проходит и в зачетной части. Все верно?
Вам еще нужно и начисление российского НДС провести 18-41/68-25, потом оплату в бюджет 68-25/51, потом книга покупок 18-42/18-41, потом зачет 68-21/18-42. Субсчета российского НДС (68-25) и НДС от реализации (68-21) разные. Я написала со своими субсчетами, вы можете взять другие.