| |
|
|
| |
|
|
Белка
28.05.2014 12:52:52
|
 |
 |
Обнаружила ошибку в декларации по НДС за 1 кв. 2013 (там скорее неполнота сведений по вычетам), в итоге налог уплачен правильно. Хочу подать уточненную за этот период. За это что-то будет? Налоговика в известность надо поставить, что к чему и почему так вышло? Никогда уточненных не предоставляла
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Белка
28.05.2014 15:14:20
|
 |
 |
Спасибо огромное всем за ответы, разобралась с вашей помощью!!!
Беларусь
|
 |
 |
Белка
28.05.2014 15:01:02
|
 |
 |
Я уже совсем запуталась! 20 млн. - это НЕ переплата, а вычеты, которые я задействовала в 1 кв. 2013г. Мое мнение, что их надо добавлять к вычетам за 1 кв. в разд. 2 и в разд. 4.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2014 14:45:08
|
 |
 |
Вы определитесь - у вас остаток вычетов или переплата по прошлому году. Если остаток вычетов, то в Справочно отразите. если переплата по прошлому году, то ничего делать не надо. Вы же написали. что в декларации за 2012 год к уплате -20млн. Это значит, что у вас вычеты+оплата живыми деньгами на конец года образовали переплату. В 2013 году она по декларации не видна, а видна только по акту сверки с налоговой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2014 14:33:49
|
 |
 |
Ответ 2. Если задействовали сумму вычетов в отчетном периоде, то и в разделе 2 гр. 15, но в пределах реализации конечно
Беларусь
|
 |
 |
БТР
28.05.2014 14:33:27
|
 |
 |
Отражать в разделе СПРАВОЧНО
Беларусь
|
 |
 |
БТР
28.05.2014 14:32:21
|
 |
 |
Обязательно подавайте уточненую если не указали остаток вычетов. Может оказаться что в 3-м квартале у вас вычетов бэтого года будет меньше чем начислено и надо будет зачитывать с прошлогодними-и не возьмут у вас тогда декларацию. Я при приеме дел с таким столкнулась-два года бывший ГБ не указывала в справочно остатки-у них было не ЭД. Как инспектор брал -не знаю, отдельная песня. У неё вычетов хватало, а на МНЕ кончились-я хотела зачесть-не тут-то было пришлось за два предыдущих года подать уточненые
Беларусь
|
 |
 |
Белка
28.05.2014 14:22:59
|
 |
 |
Вопрос уже по существу: где отражать в декле сумму остатка налоговых вычетов на начало года: 1. Раздел 2 гр. 15 + раздел 4 гр. 2; 2. Только раздел 4 гр. 2.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2014 13:15:18
|
 |
 |
если найдут через больше 3 года, то ничего, а если найдут раньше, но неверная декла получается
Беларусь
|
 |
 |
Белка
28.05.2014 13:14:11
|
 |
 |
Спасибо за ответ, да налог уплачен верно, а за «неполноту» ничего не будет?
Беларусь
|
 |
 |
ПС
28.05.2014 13:06:58
|
 |
 |
Налог уплачен правильно? Ну и забейте В чем уточнения по вычетам если всё правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2014 13:02:33
|
 |
 |
У меня там такая затирка получилась: был остаток сумм ндс на 1 января 2013г. (20 млн.)Эта сумма видна только в декларации за 2012г. с минусом. А в декле за 1 кв. 2013г. выходит нигде не отразила. Т.е. НДС к уплате по декле за 1 кв. 2013 на 20 млн. больше. Оплатила НДС за минусом 20 млн. Вот так все было. Как же мне поступить? Может это не «неполнота сведений» а что-то постремнее?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2014 12:56:10
|
 |
 |
ничего не будет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|