| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
05.06.2014 11:20:00
|
 |
 |
Добрый денб.Помогите разобраться.Мы оплатили за аренду офиса в январе на 6 месяцев вперед.А по какому курсу относить на затраты и что заполнять в книгу покупок.Спасибо.Напишите,не могу найти информацию.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Катерина
05.06.2014 12:04:37
|
 |
 |
«Анонимно» 05.06.2014 11:58:35
Катерина, а если мы позже платим, чем в договоре, например, за февраль-апрель-май оплатили в июне тогда как? в затраты берем по курсу на конец месяца. а в июне появляются суммовые за февраль, март, апрель,май? ---------- совершенно верно, и тогда эти суммовые идут в 91 счет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2014 11:58:35
|
 |
 |
Катерина, а если мы позже платим, чем в договоре, например, за февраль-апрель-май оплатили в июне тогда как? в затраты берем по курсу на конец месяца. а в июне появляются суммовые за февраль, март, апрель,май?
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
05.06.2014 11:51:55
|
 |
 |
Автор 05.06.2014 11:45:07
Я понимаю, что у меня будет доход на 91 счете и на него надо начислять НДС? ---------- какой у вас будет доход??? на условных цифрах: допустим ваша аренда 100 евро*6 мес* курс напрмер на сегодня 13760 = 8256000. в конце июня аренда за месяц 20(25,26,44) - 60 сумма 100*13760 (курс на дату оплаты) = 1376000 и так остальные 5 мес. сумма на затраты 6 мес = 1376000*6=8256000. и все, никаких суммовых, никакого дохода. в книгу покупок ежемесячно 1376000*20/120=229333. еще вопросы есть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2014 11:50:00
|
 |
 |
Спасибо, Катерина, я все понял
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2014 11:49:43
|
 |
 |
Автор 05.06.2014 11:43:31
Спасибо,так остаются суммовые разницы ,а их на какой счет? __________________ Откуда у вас возьмутся суммовые, если вы оприх. услугу по курсу на дату оплаты?
Беларусь
|
 |
 |
Ирника
05.06.2014 11:46:04
|
 |
 |
Что в договоре написано про порядок расчетов? Арендуете помесячно, поквартально?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.06.2014 11:45:07
|
 |
 |
Я понимаю, что у меня будет доход на 91 счете и на него надо начислять НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
05.06.2014 11:44:05
|
 |
 |
я так понимаю, аренда у вас в валюте и оплатили по курсу в бел. руб.Если это так, то (т.к. это предоплата) на затраты относите по курсу на дату оплаты и в книку покупок также по этому курсу, т.е. у вас в связи с предоплатой суммовых разниц не будет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.06.2014 11:43:31
|
 |
 |
Спасибо,так остаются суммовые разницы ,а их на какой счет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2014 11:40:00
|
 |
 |
И на затраты и НДС к вычету по курсу оплаты
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.06.2014 11:33:21
|
 |
 |
У меня такая ситуация у одного и что делать,где посмотреть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2014 11:20:11
|
 |
 |
*
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|