| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
11.06.2014 10:41:27
|
 |
 |
ИП УСН,Подскажите заполняю КУДиР, Часть 1 «Учет валовой выручки» здесь расписывать надо что поступило на счет? И часть 2 там ТН отгруженные расписать оплаченные? Подскажите не могу разобраться.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.06.2014 12:43:10
|
 |
 |
Маргарита, я вам оччень благодарна, коротко и понятно. Удачи Вам.
Беларусь
|
 |
 |
Margarita2
11.06.2014 12:39:59
|
 |
 |
В общем, да, ТН выписанные и оплаченные. При УСН с ведением книги (как у Вас) - выручка определяется по оплате. Но при этом - предоплата НЕ включается в выручку. Т.Е. выручка - это не всё, что поступило на расчётный счёт. И «с расч. счета что поступило - НДС=выручка для УСН» это правильно, если вы работаете С НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.06.2014 12:24:31
|
 |
 |
Маргарита, спасибо, т.е. выручка для УСН это 1 раздел, Получается выручка считается по ТН отгруж. и оплаченным? Просто многие пишут что надо брать с расч. счета что поступило - НДС=выручка для УСН, совсем заклинило. Подскажите Маргарита, Как Вы определяете выручку оплатам или по отгрузке (ТН оплаченные)?
Беларусь
|
 |
 |
Margarita2
11.06.2014 11:55:20
|
 |
 |
По части НДС - в I и II разделе все суммы писать с НДС. Если ВЫ - не плательщик НДС, то на этом всё, больше ничего не нужно. А если плательщик НДС - то надо ещё заполнять раздел VIII: частьI и часть II - НДС «к вычету» и начисленный.
Беларусь
|
 |
 |
Margarita2
11.06.2014 11:48:46
|
 |
 |
Сначала заполняете часть II: там тоже есть 2 раздела: в первом - те накладные, которые НЕ оплачены на дату отгрузки, во втором - которые УЖЕ ОПЛАЧЕНЫ на дату отгрузки. Потом из II раздела переносите суммы в I - это и будет Ваша выручка (ну, с учётом того, что авансы не включаются, НДС 60 дней, внереализационные какие если были...) Поступления на р/с у вас будут отражаться соответственно в II разделе в разрезе накладных.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.06.2014 11:36:28
|
 |
 |
Что никто не знает? Подскажите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.06.2014 11:36:00
|
 |
 |
Я так понимаю поступления на Р/сч. С НДС надо там писать или без?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|