Помогите разобраться: Учет выручки в 2013г. по оплате (УСН без НДС), в 2014г. по отгрузке (УСН без НДС). Ситуация такая- товар отгрузили в декабре 2013г., акт взаимозачета расчетов (они нам оказывали услуги-в договоре все прописано)оформлен в июне 2014г. В каком месяце нужно включить в выручку эту сумму? Думала в декабре, т.к. перешли с нового года на отгрузку, но засомневалась?