приобрели ОС у нерезидента в феврале 2014г. Сформировали стоимость, ввели в эксплуатацию. А с нерезидентом рассчитались только в июне 2014 года, то есть были курсовые разницы по кредиторской задолженности с нерезом. Как следовало отражать данные курсовые разницы до момента расчета с поставщиком? Большое спасибо!