запуталась. Прошу Вашей помощи. У нас производство. Все затраты (включая материалы для производства) собираем по дебету 20 счета. По кредиту 20 счета на дебет 43 готовая продукция. как правильно закрыть 20 счет в конце месяца. По дебету и кредиту проходят разные суммы. Спасибо.
Если вы все делаете вручную, то вам не нужна незавершенка-не списывайте в бухгалтерии материалы и зарплату сделку на незаверш продукцию. Суть вопроса мне не понятна.Если всё вручную делаете, то делайте таблицу в Экселе -калькуляцию с/стоимости продукции. Конечные результаты этих расчетов отражаете проводкой Д43(по видам и количеству) К20. Должно на 20-м быть НОЛЬ. Советую вам купить 1С бухгалтерию
Беларусь
БТР24.07.2014 12:32:05
Почему проходят разные суммы? Есть незавершенка-то есть вы в конце месяца делаете инвентаризацию незавершенки?
Беларусь
Автор24.07.2014 12:32:03
на донный момент незаверш. проз-ва нет, а если будет то как правильно провести??? спаси
Беларусь
Автор24.07.2014 12:30:45
всю работу делаем в ручную . может проводки подскажите. спасибо
Беларусь
СВИ24.07.2014 12:28:48
доком формирование себестоимости,затем док-перепроведение расх.Гп и закр.м-ца.У вас есть НЗП ?