|
|
|
|
|
|
труд книжка
25.07.2014 14:52:42
|
|
|
купили трудовую без ндс, выдаем сотруднику, при передаче ему я же должна все равно исчислить ндс(хоть и приобретена она без НДС) -правильно?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
молодо-зелено
28.07.2014 9:42:58
|
|
|
НДС начислять не надо, продавать трудовую книжку по цене приобретения, реализацию повести через счет 90, выручку отразить по Кт 90-7, а стоимость трудовой книжки по Дт 90-10. В налоговой декларации в базе для начисления НДС эту сумму не показывать, потому что у вас нет начисленного НДС.
Беларусь
|
|
|
Ивановна
28.07.2014 9:34:59
|
|
|
так вам не только нормативку читать надо, а ещё план счетов изучить....и что такое 10.14, ну просто интересно?_____ интересно-откройте статью консультант + и прочитайте, а так вообще вам для сведения: почитайте сами нормативку :нам не запрещено вводить свои(нужные и удобные организации субсчета) так что можно ввести даже счет 10 -48 и обозвать его например «Бланки труд книжек» ======================================== Автор, не плодите вы этих субсчетов, вы потом концов не найдёте. Умные люди уже всё за вас придумали, пользуйтесь правильно хоть теми, что уже есть.
Беларусь
|
|
|
Автор
28.07.2014 9:17:56
|
|
|
БТР.спасибо огромное- в который раз помогаете мне.
Беларусь
|
|
|
Автор
28.07.2014 9:16:13
|
|
|
так вам не только нормативку читать надо, а ещё план счетов изучить....и что такое 10.14, ну просто интересно?_____ интересно-откройте статью консультант + и прочитайте, а так вообще вам для сведения: почитайте сами нормативку :нам не запрещено вводить свои(нужные и удобные организации субсчета) так что можно ввести даже счет 10 -48 и обозвать его например «Бланки труд книжек»
Беларусь
|
|
|
БТР
27.07.2014 14:03:42
|
|
|
Только через 90.В новом плане счетов на 90-м счете есте 90,1-выручка от реализации и 90,7-ПРОЧИЕ ДОХОДЫ-вот туда и снести, а с/стоимость трудовой -в 90(субсчет ПРОЧИЕ РАСХОДЫ) боюсь писать цифру ибо НОВЫЙ план счетов стал ЕЩЁ НОВЕЕ, но тут у всех есть варианты
Беларусь
|
|
|
Дран-ца-ца
27.07.2014 12:36:05
|
|
|
Так как же правильнее будет: через 90-й счет или 91-й счет?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 22:30:38
|
|
|
Тогда это подарок работнику-увидят насчитают чего -нибудь.Но я бы не исправляла-это отличная ошибка. Пусть мучаются и пересчитывают-с затрат снять доначислить нал на прибыль и работнику подоходный. Мнс взносы в фсзн не начисляет :-) Суммы копеечные, а расчетов им на неделю-пусть займутся -меньше другого найдут
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 21:33:26
|
|
|
на счета затрат? _____________ ну какие счета затрат? это реализация, внереализац. доходы и расходы _________________________относила на счета затрат, теперь исправлять или оставить как есть?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 16:01:56
|
|
|
а если сразу при выдаче работнику со сч.10 отнести стоимость книжки на счета затрат?
__________ Тогда поздравьте работника, что он получил доход в виде этой трудовой книжки. удержите у него подоходный налог. И про ФСЗН 35% не забудьте
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 15:54:45
|
|
|
на счета затрат? _____________ ну какие счета затрат? это реализация, внереализац. доходы и расходы
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 15:47:26
|
|
|
а если сразу при выдаче работнику со сч.10 отнести стоимость книжки на счета затрат?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 15:41:37
|
|
|
Может быть, меня кто-то поправит? Или все правильно?__________ а не надо ли через 91 счет??? д73 к91-1 д 91-2 к-т 10-14 ================================ так вам не только нормативку читать надо, а ещё план счетов изучить....и что такое 10.14, ну просто интересно?
Беларусь
|
|
|
Автор
25.07.2014 15:29:05
|
|
|
Не знаю, права я или нет, но не выделяю. Я делаю проводки: Дт 10.6, Кт 60.1, Дт 73.3 Кт 10.6, Дт 70.1 Кт 73.3
Может быть, меня кто-то поправит? Или все правильно?__________ а не надо ли через 91 счет??? д73 к91-1 д 91-2 к-т 10-14
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 15:27:52
|
|
|
не начислять ндс ...так как трудовая книжка реализуется работнику по цене ее приобретения, то налоговая база по НДС будет равна нулю, т.е. налог отсутствует. к дрын-ца-ца:через реализацию материалов провести и бсо получение= Дт 006 Дт 10.6 Кт60 =выдача Дт 90.10 Кт10.6 Кт 006 Дт 73 Кт90.7 Дт70 Кт73 - удержать
Беларусь
|
|
|
Автор
25.07.2014 15:25:51
|
|
|
точно! нашла! девушки спасибо вам всем!!!
Беларусь
|
|
|
аглая
25.07.2014 15:25:02
|
|
|
для трудовой книги в НК РБ есть отдельная строчка. Если продадите за ту сумму, что и приобрели, но НДС не будет.______ точно: 3. Налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации по регулируемым розничным ценам с учетом налога на добавленную стоимость приобретенных (ввезенных) товаров (за исключением товаров, исчисление налога на добавленную стоимость по которым производится в соответствии с пунктом 9 статьи 103 настоящего Кодекса) определяется как положительная разница между ценой реализации и ценой приобретения этих товаров. При этом цены приобретения и реализации определяются с учетом налога на добавленную стоимость. Положения части первой настоящего пункта распространяются также на реализацию приобретенных трудовых книжек и (или) вкладышей к ним.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2014 15:24:48
|
|
|
Автор, читайте последнюю редакцию НК-при труд книжкахобъектом является только наценка.Если продадите по той же цене не надо начислять
Беларусь
|
|
|
Автор
25.07.2014 15:22:57
|
|
|
поправьте пожста меня- если я не права СПАСИБО
Беларусь
|
|
|
Лена
25.07.2014 15:22:19
|
|
|
для трудовой книги в НК РБ есть отдельная строчка. Если продадите за ту сумму, что и приобрели, но НДС не будет.
Беларусь
|
|
|
Автор
25.07.2014 15:22:10
|
|
|
Статья 93. Объекты налогообложения налогом на добавленную стоимость
1. Объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются: 1.1.1. по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав плательщиком своим работникам;
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
|
|
|