...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 11.08.2014 13:32:09
Как правильно сделать проводки. В 2013 году работали по УСН, учет в книге. В 2014 году тоже УСН, но с ведением бух.учета. С 2013г. осталась не оплаченная дебиторка от заказчиков. На 31.12.2013г. в 1С сделала проводку Д-т 62 К-т 00. Сейчас пришли деньги от дебитора. Проводка Д-т 51 К-т 62. А как поставить пришедшую сумму на счет реализации «90» не могу понять. Нет корреспондирующего счета. Спасибо за помощь.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 12.08.2014 14:24:52
Автор 12.08.2014 14:24:10
________
в дополнение
после оплаты закрыть еще счет ОС по кредиту нужно
Беларусь
Автор 12.08.2014 14:24:10
пух 11.08.2014 16:59:44
Для учета полной задолженности при учете по оплате есть забалансовые счета, а себестоимость неоплаченной услуги может быть на Д20,26
________
как вариант использовать счет ОС.
на 31.12.13 Д-т ОС К-т - 00
поступление оплаты Д-т 51 К-т 62
выручка Д-т 62 К-т 90
Получается красиво :)

Вопрос другой хочу задать, если отразить на забалансовом счете, то при составлении баланса и учета задолженности по счету ОС не возможно составить баланс. Как только задолженность по счету ОС с баланса исключаешь идет баланс. Как правильно составить баланс?
Беларусь
пух 11.08.2014 16:59:44
Для учета полной задолженности при учете по оплате есть забалансовые счета, а себестоимость неоплаченной услуги может быть на Д20,26
Беларусь
Автор 11.08.2014 15:51:23
да и счет 45 не предназначен для учета услуг, а только товаров
Беларусь
Автор 11.08.2014 15:50:11
на счете 45 ведь числится себестоимость, а не полная задолженность дебитора. У нас услуги, себестоимость не оплаченных услуг после УСН, учет в книге не высчитать :(
Беларусь
"Анонимно" 11.08.2014 15:46:54
Анонимно« 11.08.2014 15:46:28

на 31.12.13 Д-т 45 К-т 00
поступила оплата Д-т 51 К-т 62
Закрываем реализацию Д-т 62 К-т 90
Д-т 90 К-т 45
Правильно? Проверьте, пожалуйста

__________
это я автор:)
Беларусь
"Анонимно" 11.08.2014 15:46:28

на 31.12.13 Д-т 45 К-т 00
поступила оплата Д-т 51 К-т 62
Закрываем реализацию Д-т 62 К-т 90
Д-т 90 К-т 45
Правильно? Проверьте, пожалуйста
Беларусь
Автор 11.08.2014 15:39:32
пух еще раз огромное спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 11.08.2014 15:38:06
пух 11.08.2014 14:29:19
в прошлом году выручка была по оплате?
Беларусь

пух 11.08.2014 14:40:33
Если учитывали выручку по оплате, то Д62 не должно быть на начало 2014г., а Д45.
______________
Да, по оплате.
Спасибо Вам пух.
Беларусь
пух 11.08.2014 14:40:33
Если учитывали выручку по оплате, то Д62 не должно быть на начало 2014г., а Д45.
Беларусь
пух 11.08.2014 14:29:19
в прошлом году выручка была по оплате?
Беларусь
"Анонимно" 11.08.2014 14:27:19
дт 62 кт 90
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru